ROK 2023
Č.F, | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Celková suma | Popis polozky faktúry | |
0244/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 30.10.2023 | 815,20 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0234/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 26.10.2023 | 934,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0241/23 | 48324949 | Class s. r. o. | 26.10.2023 | 88,00 | 3 knihy ,poštovné | |
0240/23 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 26.10.2023 | 340,93 | kancelársky materiál | |
0248/23 | 61186546 | Roman Cejp | 26.10.2023 | 24 200,00 | prestavba bibliobusu | |
0238/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 25.10.2023 | 451,90 | materiál na opravu bibliobusu | |
0237/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 24.10.2023 | 48,47 | knihy | |
0236/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 24.10.2023 | 102,34 | knihy | |
0242/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 23.10.2023 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobusu | |
0232/23 | 36786489 | ABASIST, s.r.o. | 23.10.2023 | 30,00 | poplatok za prehliadku vodiča z povolania | |
0235/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.10.2023 | 89,62 | telefónne hovory | |
0229/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.10.2023 | 195,50 | knihy VÚC | |
0233/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 17.10.2023 | 356,12 | knihy VÚC | |
0230/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 16.10.2023 | 189,47 | zákonné poistenie nového bibliobusu | |
0231/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.10.2023 | 119,00 | nájomné za parkovanie bibliobusu za IV Q 2023 | |
0227/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.10.2023 | 116,83 | elektrická energia | |
0226/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 11.10.2023 | 144,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0225/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 11.10.2023 | 96,64 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0222/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 10.10.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0224/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 10.10.2023 | 34,00 | pohostenie na akciu Šefčík | |
0223/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 10.10.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy | |
0221/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 57,72 | dobropis k fa č. 8422123597 | |
0220/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 48,02 | dobropis k fa č. 8422123597 | |
0219/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 47,89 | dobropis k fa 8419683720 | |
0218/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 41,54 | dobropis k fa 8419687689 | |
0217/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 9.10.2023 | 60,00 | činnosť technika požiarnej ochrany | |
0216/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 9.10.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika | |
0228/23 | 30300720 | Peter Pilip BYTSERVIS | 9.10.2023 | 410,46 | predaj tovaru na opravu garáže | |
0212/23 | 36735531 | IS-NOVA | 8.10.2023 | 180,00 | oprava bibliobusu pred STK | |
0215/23 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 6.10.2023 | 244,20 | ceny na súťaž "Babička roka" | |
0214/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6.10.2023 | 200,82 | čistenie kanalizačnej prípojky | |
0213/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 6.10.2023 | 33,00 | stretnutie so spisovateľmi - Červenák | |
0207/23 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | 5.10.2023 | 45,00 | CD" Podbeskydské balady" | |
0211/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 5.10.2023 | 387,14 | servisné práce iSPIN | |
0206/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.10.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0205/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 2.10.2023 | 34,00 | pohostenie na akcii Stretnutie so spisovateľmi | |
0204/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.10.2023 | 245,50 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | |
0210/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 35,83 | Optik net | |
0209/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 40,38 | telefónne hovory | |
0208/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0201/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2023 | 2 060,00 | spotreba plynu | |
0203/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.9.2023 | 135,29 | systémová podpora Magmy | |
0197/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 26.9.2023 | 122,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0196/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.9.2023 | 52,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0195/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2023 | 648,62 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0194/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2023 | 881,51 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0198/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 25.9.2023 | 109,18 | zákonné poistenie všetkých vozidiel IV. Q | |
0202/23 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 25.9.2023 | 50,00 | členské | |
0199/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.9.2023 | 90,30 | HP Citroen a Octavia | |
0190/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.9.2023 | 152,54 | zákonné poistenie | |
0200/2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.9.2023 | 89,64 | telefónne hovory - mobil | |
0193/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.9.2023 | 391,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0191/23 | 48324949 | Class s. r. o. | 20.9.2023 | 300,00 | Stretnutie so spisovateľkou Lenkou Šingorovou | |
0189/23 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | 20.9.2023 | 300,00 | autobusová doprava osôb pre JDS | |
0192/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.9.2023 | 432,61 | tlač IV. Q 2023 | |
0188/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.9.2023 | 114,25 | elektrická energia | |
0187/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.9.2023 | 64,77 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0186/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.9.2023 | 63,38 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0184/23 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 7.9.2023 | 58,15 | administratívny poplatok | |
0185/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 5.9.2023 | 998,68 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0180/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 5.9.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0183/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0182/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 41,32 | telefónne hovory | |
0181/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 35,83 | Optik net | |
0179/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2023 | 2 060,00 | zemný plyn september 2023 | |
0176/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.8.2023 | 952,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0175/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 25.8.2023 | 435,94 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0178/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 22.8.2023 | 86,16 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0177/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 22.8.2023 | 91,68 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0173/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2023 | - 6,10 | dobropis na telefónne hovory | |
0172/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2023 | 89,58 | telefónne hovory - mobil | |
0171/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.8.2023 | 109,75 | elektrická energia júl 2023 | |
0170/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 1.8.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0169/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 35,83 | telefónne hovory | |
0168/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0167/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 42,10 | Optik net | |
0166/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 1.8.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0160/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2023 | 2 060,00 | zemný plyn | |
0165/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.8.2023 | 583,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0164/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.8.2023 | 661,38 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0161/23 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.7.2023 | 48,00 | viazanie kníh a časopisov | |
0163/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 26.7.2023 | 265,56 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0162/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.7.2023 | 139,15 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0158/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.7.2023 | 144,89 | havarijné poistenie bibliuobus | |
0157/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.7.2023 | 189,47 | PZP nového bibliobusu | |
0159/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.7.2023 | 89,84 | telefónne hovory - mobil | |
0156/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 19.7.2023 | 119,00 | nájomné za parkovanie bibliobusu za III. Q 2023 | |
0153/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 11.7.2023 | 387,14 | servisné práce iSpinu | |
0150/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 7.7.2023 | 25,49 | nové verzie MAGMY | |
0155/23 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 7.7.2023 | 1 074,50 | čistenie kobercov, rohoží, sedačiek, kresiel a stoličiek | |
0151/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 6.7.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0143/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.7.2023 | 114,89 | elektrická energia jún 2023 | |
0149/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.7.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0148/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 3.7.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika | |
0147/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 3.7.2023 | 60,00 | činnosť technika PO | |
0152/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2023 | 2 060,00 | zemný plyn júl 2023 | |
0146/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0145/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 35,83 | Optik net | |
0144/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 41,45 | telefónne hovory | |
0142/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.6.2023 | 135,29 | Magma II. Q 2023 | |
0140/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 23.6.2023 | 262,50 | oprava bibliobusu | |
0141/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 23.6.2023 | 33,00 | pohostenie na akcii Pochanič | |
0134/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 22.6.2023 | 601,56 | vodné, stočné a povrchová voda,stočné a povrchová voda I. polrok | |
0139/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.6.2023 | 84,90 | telefónne hovory | |
0154/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 20.6.2023 | 534,73 | vyúčtovacia fa za tlač III. Q 2023 | |
0138/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 20.6.2023 | 360,50 | mazivá a oleje na bibliobus | |
0137/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 20.6.2023 | 130,28 | havarijné poistenie osobných vozidiel | |
0136/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.6.2023 | 157,50 | zákonné poistenie všetkých vozidiel | |
0135/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.6.2023 | 152,54 | poistenie majetku | |
0132/23 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 8.6.2023 | 900,60 | čistenie, šamponovanie a tepovanie kobercov, nábytku a schodov | |
0127/23 | 28621344 | Palmknihy | 7.6.2023 | 356,00 | predplatné e-pôžičky | |
0126/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 6.6.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0125/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 6.6.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0128/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2023 | 112,32 | elektrická energia máj 2023 | |
0131/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 42,46 | telefónne hovory | |
0130/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0129/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 35,83 | Optik net | |
0124/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.6.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0123/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2023 | 2 060,00 | zemný plyn jún 2023 | |
0133/23 | 43377424 | Pavol Krajňak | 31.5.2023 | 33,00 | pohostenie pri akcii Ondriová FPU | |
0122/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 31.5.2023 | 19,70 | tester alkoholu + batérie 4 ks | |
0121/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.5.2023 | 101,69 | knihy podľa vlastného výberu | |
0120/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 30.5.2023 | 119,77 | knihy podľa vlastného výberu | |
0119/23 | 44839677 | TLAČIAREŇ J+K s. r. o. | 22.5.2023 | 125,00 | Publikácia Vojenské cintoríny | |
0118/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.5.2023 | 96,01 | telefónne hovory - mobil | |
0111/23 | 44495552 | Projectinvesta | 18.5.2023 | 346,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
0117/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 17.5.2023 | 13,27 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | |
0116/23 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 17.5.2023 | 165,00 | ceny do súťaže pre JSD | |
0115/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 16.5.2023 | 41,77 | knihy podľa vlastného výberu | |
0114/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 16.5.2023 | 57,62 | knihy podľa vlastného výberu | |
0113/23 | 40357457 | Bc. Andrea Fecková VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM | 10.5.2023 | 52,00 | predplatné Stropkovské spektrum | |
0112/23 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 8.5.2023 | 96,00 | kontrola a čistenie komínov | |
0106/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 4.5.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0110/23 | 44495552 | Projectinvesta | 3.5.2023 | 520,98 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0094/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 2.5.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0092/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 2 060,00 | zemný plyn | |
0090/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 2.5.2023 | 21,91 | daň z nehnuteľnosti | |
0109/23 | 44495552 | Projectinvesta | 2.5.2023 | 344,76 | knihy GRANT - spoluúčasť | |
0108/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 2.5.2023 | 48,21 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0107/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 2.5.2023 | 58,98 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0105/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.5.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0102/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0101/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 42,97 | telefónne hovory | |
0104/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2023 | 240,22 | elektrická energia | |
0103/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 35,83 | Optik net | |
0091/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 28.4.2023 | 18,30 | sieťová nabíjačka | |
0100/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.4.2023 | 297,88 | náhradné diely na opravu bibliobusu | |
0093/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Celková suma | Popis položky faktúry |
0091/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 28.4.2023 | 18,30 | sieťová nabíjačka |
0100/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.4.2023 | 297,88 | náhradné diely na opravu bibliobusu |
0093/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0089/23 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 27.4.2023 | 63,60 | viazanie kníh a poduška do pečiatky |
0099/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0088/23 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 27.4.2023 | 252,52 | vyúčtovanie zálohy na tonery - spoluúčasť |
0087/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.4.2023 | 96,29 | telefónne hovory - mobil |
0086/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.4.2023 | 168,97 | HP nový bibliobus |
0085/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.4.2023 | 144,89 | HP bibliobusu |
0082/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 19.4.2023 | 290,81 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0084/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 18.4.2023 | 200,82 | čistenie kanalizačnej prípojky |
0083/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 18.4.2023 | 224,40 | vývoz odpadu |
0080/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 18.4.2023 | 25,26 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0079/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 18.4.2023 | 95,61 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0081/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 14.4.2023 | 119,00 | nájomné pozemku na parkovanie |
0076/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.4.2023 | 275,89 | elektrická energia marec 2023 |
0075/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.4.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy |
0074/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.4.2023 | 97,11 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0078/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 11.4.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0077/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.4.2023 | 60,00 | činnosť technika požiarnej ochrany |
0073/23 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | 6.4.2023 | 806,50 | revízia ELI PK Svidník |
0066/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.4.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje dp WC |
0068/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 4.4.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0065/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.4.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC |
0064/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.4.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0063/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 3.4.2023 | 387,14 | servisné práce SPIN |
0072/23 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 3.4.2023 | 46,50 | vyúčtovanie faktúry |
0067/23 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 1.4.2023 | 120,00 | členské SAK |
0062/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2023 | 2 060,00 | zemný plyn apríl 2023 |
0071/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 58,80 | VÚC net |
0070/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 35,83 | Optik net |
0069/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 51,26 | telefónne hovory |
0058/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 31.3.2023 | 135,29 | systémová podpora MAGMA I. Q 2023 |
0057/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.3.2023 | 87,15 | knihy GRANT spoluúčasť |
0055/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.3.2023 | 366,27 | knihy GRANT podľa vlastného výberu spoluúčasť |
0054/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.3.2023 | 851,82 | knihy podľa vlastného výberu spoluúčasť |
0061/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 157,50 | PZP všetkých vozidiel |
0060/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 152,54 | poistenie majetku |
0059/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 130,28 | havarijné poistenie osobných automobilov |
0053/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 22.3.2023 | 73,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0052/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 22.3.2023 | 73,19 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0056/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.3.2023 | 95,95 | telefónne hovory |
0051/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 21.3.2023 | 286,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0049/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.3.2023 | 467,75 | vyúčtovanie zálohy na tlač a č |
0050/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 14.3.2023 | 562,60 | vyúčtovanie zálohy na knihy GRANT |
0048/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 7.3.2023 | 90,06 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0047/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 7.3.2023 | 49,20 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0043/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.3.2023 | 276,66 | elektrická energia |
0042/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 3.3.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0041/23 | 30775264 | SVOP | 2.3.2023 | 1 366,80 | zmluva o zabezpečení hostingu |
0039/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.3.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0038/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2023 | 2 060,00 | zemný plyn marec 2023 |
0040/23 | 51904446 | MAFRA Slovakia, a.s. | 1.3.2023 | 75,00 | časopis Téma |
0046/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 35,83 | Biznis Optik NET |
0045/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 58,80 | VÚC net |
0044/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 44,23 | telefónne hovory |
0036/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 27.2.2023 | 471,28 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0035/23 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 23.2.2023 | 64,51 | hosting HAPPY |
0033/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.2.2023 | 97,30 | telefónne hovory mobil |
0032/23 | 36735531 | IS-NOVA | 21.2.2023 | 216,00 | oprava bibliobusu |
0034/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 21.2.2023 | 98,67 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0031/23 | 14.2.2023 | 75,00 | zosilovač | ||
0030/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 13.2.2023 | 784,87 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0029/23 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 13.2.2023 | 20,00 | administratívny poplatok |
0028/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 7.2.2023 | 107,07 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0027/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 7.2.2023 | 155,83 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0023/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 7.2.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC |
0021/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2023 | 331,14 | elektrická energia |
0022/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 3.2.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0020/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.2.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0026/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 58,80 | VÚC net |
0025/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 51,18 | telefónne hovory |
0024/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 35,83 | Optik net |
0037/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.2.2023 | 2 060,00 | zemný plyn február 2023 |
0019/23 | 36735531 | IS-NOVA | 30.1.2023 | 90,00 | oprava bibliobusu |
0018/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 30.1.2023 | 144,89 | havarijné poistenie |
0017/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 30.1.2023 | 168,97 | zákonné poistenie nový bibliobus |
0016/23 | 31352782 | L.K. Permanent | 30.1.2023 | 20,00 | časopis Slovenská hudba |
0014/23 | 55555555 | Daňový úrad | 30.1.2023 | 263,79 | daň z príjmov PO |
0013/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 30.1.2023 | 922,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0012/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 24.1.2023 | 249,00 | kontajner na TKO |
0011/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 23.1.2023 | 119,00 | nájomné |
0010/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.1.2023 | 96,07 | telefónne hovory - mobil |
0009/23 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 19.1.2023 | 14,28 | vyúčtovanie zálohy na WEBHOUSE |
0008/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 13.1.2023 | 416,01 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0007/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 13.1.2023 | 387,14 | servisné práce iSPIN |
0006/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.1.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy |
0015/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.1.2023 | 659,29 | vyúčtovacia faktúra plyn rok 2022 |
0004/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 10.1.2023 | 46,98 | nájomné za prístroje do WC |
0005/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 9.1.2023 | 964,51 | RAP pre SPIN na rok 2023 |
0003/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 2.1.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0001/23 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 2.1.2023 | 70,00 | predplatné |
0002/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.1.2023 | 18,58 | koncesionárske poplatky |
ROK 2022
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Mena |
Popis faktúry |
0335/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2022 | 42,18 | EUR | telefónne hovory |
0334/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2022 | 35,83 | EUR | optik net |
0333/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0332/22 | 46113177 | Energie2 | 30.12.2022 | 196,33 | EUR | elektrická energia december 2022 |
0331/22 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | 29.12.2022 | 483,30 | EUR | výmena dverí single + štítkovanie + prepravné náklady |
0330/22 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | 29.12.2022 | 792,50 | EUR | dvere single, štít. kovanie, zadlabovací zámok, plošinový vozík,plošinový vozík |
0328/22 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 27.12.2022 | 900,00 | EUR | interiérové vybavenie |
0327/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 27.12.2022 | 30,72 | EUR | tlač vianočných pozdravov |
0326/22 | 43921108 | BaG interiér | 22.12.2022 | 436,00 | EUR | rečnícky pult,opravy spevnenia vysokých regálov |
0325/22 | 61186546 | Roman Cejp | 21.12.2022 | 10 440,00 | EUR | oprava zhotovenia nového rámu podvozku, |
0324/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.12.2022 | 106,02 | EUR | telefónne hovory |
0329/22 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 21.12.2022 | 609,81 | EUR | vyúčtovanie zálohy na tlač a časopisy |
0323/22 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 20.12.2022 | 108,00 | EUR | interiérové vybavenie |
0320/22 | 36468142 | Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. | 19.12.2022 | 370,24 | EUR | oprava Škoda Octavia SK 237-BB |
0312/22 | 43921108 | BaG interiér | 16.12.2022 | 890,00 | EUR | opravy spevnenia vysokých regálov ,informačný pult |
0317/22 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 15.12.2022 | 589,96 | EUR | vodné,stočné a odpadové vody |
0313/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.12.2022 | 135,29 | EUR | systémová podpora MAGMA IV. Q 2022 |
0311/22 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 14.12.2022 | 60,00 | EUR | činnosť technika PO |
0309/22 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 14.12.2022 | 60,00 | EUR | činnosť bezpečnostného technika |
0305/22 | 44495552 | Projectinvesta | 14.12.2022 | 1 061,07 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0304/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 14.12.2022 | 150,12 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0308/22 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 13.12.2022 | 546,92 | EUR | kancelárske potreby |
0307/22 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 13.12.2022 | 55,99 | EUR | prezentačný stojan 4 ks |
0316/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 13.12.2022 | 152,54 | EUR | poistenie majetku |
0315/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 13.12.2022 | 130,28 | EUR | HP Citroen a Škoda Octavia |
0301/22 | 00151882 | Centrum vedeckotechnických informácií SR | 12.12.2022 | 12,00 | EUR | časopis iTlib na rok 2023 |
0306/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 12.12.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0318/22 | 41704819 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | 12.12.2022 | 200,00 | EUR | Prevedenie odbornej a servisnej prehliadky plynového spotrebiča |
0314/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.12.2022 | 157,50 | EUR | PZP všetkých vozidiel |
0299/22 | 44495552 | Projectinvesta | 8.12.2022 | 521,60 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0302/22 | 45539197 | Green Wave Recycling s.r.o. | 8.12.2022 | 162,00 | EUR | mobilná skartácia dokumentov |
0319/22 | 36735531 | IS-NOVA | 8.12.2022 | 81,00 | EUR | výmena vodnej pumpy na bibliobuse |
0294/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 6.12.2022 | 149,10 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0293/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 6.12.2022 | 110,76 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0290/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 6.12.2022 | 46,98 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0298/22 | 51194465 | Mariana Petríková CREATION | 5.12.2022 | 72,00 | EUR | vianočné ikebany |
0322/22 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 5.12.2022 | 589,80 | EUR | oprava bibliobusu |
0287/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.12.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0291/22 | 46113177 | Energie2 | 2.12.2022 | 168,53 | EUR | elektrická energia |
0297/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0296/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2022 | 7,24 | EUR | Magio net |
0295/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2022 | 46,34 | EUR | telefónne hovory,magio net |
0288/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.12.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0286/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 1.12.2022 | 16,50 | EUR | RETRANSMISIA tv PROGRAMOV |
0289/22 | 44870159 | Peter Bochnovič | 30.11.2022 | 1 232,60 | EUR | oprava automobilu Citroen Berlingo |
0275/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 29.11.2022 | 513,60 | EUR | jedálne kupóny |
0284/22 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 29.11.2022 | 372,00 | EUR | tlač rok 2023 |
0277/22 | 36077381 | OSMIJANKO n. o. | 28.11.2022 | 300,00 | EUR | realizácia výstavy Osmijankova literárna záhrada |
0285/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.11.2022 | 73,20 | EUR | viazanie novín a tlač plagátov |
0283/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 25.11.2022 | 418,99 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0282/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 25.11.2022 | 560,94 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0281/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.11.2022 | 928,89 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0280/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.11.2022 | 794,43 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0279/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.11.2022 | 944,79 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0278/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.11.2022 | 929,15 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0300/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 24.11.2022 | 892,87 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0270/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.11.2022 | 90,47 | EUR | telefónne hovory - mobil |
0274/22 | 45930546 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 17.11.2022 | 67,27 | EUR | knihy GRANT |
0269/22 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | 16.11.2022 | 125,00 | EUR | CD a DVD |
0273/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 16.11.2022 | 116,60 | EUR | knihy GRANT |
0272/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 16.11.2022 | 997,25 | EUR | knihy GRANT |
0292/22 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 16.11.2022 | 28,00 | EUR | vyúčtovanie zálohy za časopis NEXTECH |
0268/22 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 15.11.2022 | 22,40 | EUR | vyúčtovanie faktúry za časopis VLNA 2023 |
0271/22 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 14.11.2022 | 448,60 | EUR | čistenie kancelárskych kobercov |
0276/22 | 46319344 | Nadežda Labunová | 10.11.2022 | 80,00 | EUR | pohostenie na akciu Jana Pronská |
0266/22 | 44495552 | Projectinvesta | 10.11.2022 | 120,40 | EUR | knihy DAR spoluäčasť |
0254/22 | 44495552 | Projectinvesta | 10.11.2022 | 200,00 | EUR | knihy DAR Mesto Svidník |
0267/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 9.11.2022 | 502,76 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0265/22 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 9.11.2022 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenie komínov |
0261/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 8.11.2022 | 46,98 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0256/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 4.11.2022 | 144,89 | EUR | havarijné poistenie bibliobus SK710AC |
0257/22 | 46113177 | Energie2 | 3.11.2022 | 134,50 | EUR | elektrická energia |
0259/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 2.11.2022 | 177,49 | EUR | knihy GRANT |
0258/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 2.11.2022 | 293,97 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0251/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 2.11.2022 | 576,00 | EUR | jedálne kupóny |
0252/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.11.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0244/22 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 2.11.2022 | 761,75 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0264/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0263/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2022 | 34,43 | EUR | Magio net |
0262/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2022 | 45,11 | EUR | telefónne hovory |
0260/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 1.11.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0253/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.11.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0255/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 27.10.2022 | 786,43 | EUR | knihy GRANT |
0249/22 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 26.10.2022 | 20,00 | EUR | administratívny poplatok |
0250/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.10.2022 | 88,57 | EUR | telefónne hovory |
0241/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 19.10.2022 | 168,97 | EUR | povinné zmluvné poistenie bibliobus nový,PZP bibliobus nový rok 2023 |
0246/22 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 19.10.2022 | 202,67 | EUR | kancelárske potreby |
0243/22 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 18.10.2022 | 115,99 | EUR | teplomery, karta micro, disk SSD, akumulátor gélový a WIFI adaptér |
0248/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 17.10.2022 | 258,40 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0247/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.10.2022 | 215,60 | EUR | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0242/22 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.10.2022 | 105,50 | EUR | nájomné pozemku na parkovanie bibliobusu IV. Q |
0239/22 | 36735531 | IS-NOVA | 11.10.2022 | 324,00 | EUR | opravy bibliobusu |
0228/22 | 46113177 | Energie2 | 6.10.2022 | 93,48 | EUR | elektrická energia |
0235/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 6.10.2022 | 25,49 | EUR | nové verzie MAGMA |
0238/22 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 6.10.2022 | 120,00 | EUR | členské |
0231/22 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 5.10.2022 | 48,00 | EUR | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
0237/22 | 40794610 | Nataša Sladíková - AUTOSKLO PO | 5.10.2022 | 3 500,00 | EUR | čelné sklo bibliobusu + montáž |
0236/22 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 5.10.2022 | 387,14 | EUR | servisné práce SPIN |
0230/22 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 4.10.2022 | 60,00 | EUR | činnosť bezpečnostného technika |
0229/22 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 4.10.2022 | 60,00 | EUR | činnosť technika PO |
0227/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.10.2022 | 46,98 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0224/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.10.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0234/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0233/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2022 | 34,43 | EUR | Magio internet |
0232/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2022 | 45,89 | EUR | telefónne hovory |
0226/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2022 | 719,00 | EUR | spotreba plynu |
0223/22 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 30.9.2022 | 29,57 | EUR | žiarovky, batérie a tester |
0222/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.9.2022 | 135,29 | EUR | systémová podpora MAGMA |
0240/22 | 46319344 | Nadežda Labunová | 30.9.2022 | 80,00 | EUR | pohostenie pre deti na akcii "Čítanie s Mrkvičkom" |
0214/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 29.9.2022 | 595,20 | EUR | jedálne kupóny |
0225/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 28.9.2022 | 387,08 | EUR | knihy GRANT |
0213/22 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 27.9.2022 | 50,00 | EUR | členské |
0220/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.9.2022 | 59,69 | EUR | knihy GRANT |
0219/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 27.9.2022 | 43,35 | EUR | knihy GRANT |
0218/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 27.9.2022 | 504,70 | EUR | knihy GRANT |
0217/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2022 | 865,28 | EUR | knihy GRANT |
0216/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2022 | 916,23 | EUR | knihy GRANT |
0215/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2022 | 629,15 | EUR | knihy GRANT |
0245/22 | 47525606 | SpišArt s.r.o. | 25.9.2022 | 1 700,00 | EUR | virtuálna prehliadka PK Svidník |
0210/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 23.9.2022 | 157,50 | EUR | zákonné poistenie všetkých vozidiel |
0209/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 23.9.2022 | 152,54 | EUR | poistenie majetku |
0208/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 23.9.2022 | 130,28 | EUR | havarijné poistenie |
0212/22 | 44228805 | ML - audit | 22.9.2022 | 600,00 | EUR | audit k projektu Obnova PK Svidník |
0211/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.9.2022 | 92,38 | EUR | telefónne hovory |
0207/22 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 21.9.2022 | 424,19 | EUR | vyúčtovanie zálohy na tlač |
0206/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 13.9.2022 | 87,46 | EUR | knihy GRANT |
0205/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.9.2022 | 19,73 | EUR | knihy GRANT |
0204/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 12.9.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0203/22 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 8.9.2022 | 58,15 | EUR | administratívny poplatok |
0198/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 6.9.2022 | 42,30 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0199/22 | 46113177 | Energie2 | 3.9.2022 | 73,33 | EUR | elektrická energia |
0202/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2022 | 34,43 | EUR | Magio net |
0201/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2022 | 46,38 | EUR | telefónne hovory |
0200/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0197/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.9.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0196/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0192/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 31.8.2022 | 571,20 | EUR | jedálne kupóny |
0195/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 30.8.2022 | 114,08 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0194/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.8.2022 | 60,87 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0191/22 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | 30.8.2022 | 226,80 | EUR | preprava osôb Svidník - Bardejov |
0188/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.8.2022 | 92,35 | EUR | telefónne hovory mobil |
0193/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 19.8.2022 | 905,96 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0190/22 | 55555555 | Daňový úrad | 19.8.2022 | 30,00 | EUR | pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti |
0187/22 | 36735531 | IS-NOVA | 18.8.2022 | 126,00 | EUR | premazanie bibliobusu, výmena kvapalín a nastavenie brzd |
0186/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 16.8.2022 | 58,28 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0185/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 16.8.2022 | 588,76 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0183/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 15.8.2022 | 58,28 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0189/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 11.8.2022 | 168,97 | EUR | zákonné poistenie bibliobusu |
0181/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 11.8.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0182/22 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 9.8.2022 | 501,90 | EUR | tlač a časopisy IV. Q 2022 |
0184/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 8.8.2022 | 87,22 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0180/22 | 46113177 | Energie2 | 4.8.2022 | 82,82 | EUR | elektrická energia |
0172/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 2.8.2022 | 42,30 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0179/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 2.8.2022 | 379,93 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0174/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.8.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0173/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0176/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2022 | 31,12 | EUR | Magio net |
0175/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2022 | 45,90 | EUR | telefónne hovory |
0177/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0171/22 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 29.7.2022 | 44,00 | EUR | predĺžovací kábel na bubne |
0170/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 27.7.2022 | 594,00 | EUR | jedálne kupóny |
0167/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.7.2022 | 144,89 | EUR | HP bibliobus III. Q |
0166/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.7.2022 | 92,35 | EUR | telefónne hvoory |
0178/22 | 31326650 | TEMPEST a.s. | 19.7.2022 | 54,00 | EUR | tachograf |
0165/22 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 18.7.2022 | 105,50 | EUR | nájomné pozemku za účelom parkovania |
0164/22 | 37653393 | Jozef Kriško | 11.7.2022 | 218,40 | EUR | nákladnú dopravu na dovoz výstavy Osmijanko |
0163/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 11.7.2022 | 96,00 | EUR | pečiatky, gumičky a podušky a vytlačenie "Knihovníka" |
0162/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 6.7.2022 | 25,49 | EUR | nové verzie Magma HCM |
0156/22 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 4.7.2022 | 60,00 | EUR | činnosť bezpečnostného technika II. Q 2022 |
0155/22 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 4.7.2022 | 60,00 | EUR | činnosť technika PO |
0154/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 4.7.2022 | 135,29 | EUR | systémová podpora MAGMA II. Q |
0161/22 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 4.7.2022 | 387,14 | EUR | servisné práce iSPIN III. Q |
0160/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.7.2022 | 42,30 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0152/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2022 | 29,83 | EUR | Magio internet |
0151/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0150/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2022 | 56,12 | EUR | telefónne hovory |
0159/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.7.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0158/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 1.7.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0157/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0149/22 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 30.6.2022 | 83,58 | EUR | predĺžovacie káble a bezdrôtová myš |
0148/22 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 29.6.2022 | 299,80 | EUR | náhradné diely na bibliobus |
0147/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 29.6.2022 | 549,00 | EUR | jedálne kupóny |
0146/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 29.6.2022 | 83,49 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0145/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 28.6.2022 | 116,61 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0144/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.6.2022 | 13,90 | EUR | tlač plagátov a tašiek |
0139/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.6.2022 | 157,50 | EUR | zákonné poistenie III. Q 2022 |
0138/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.6.2022 | 130,28 | EUR | poistenie majetku III. Q 2022 |
0137/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.6.2022 | 152,54 | EUR | havarijné poistenie III. Q 2022 |
0143/22 | 36489247 | VERMEX | 24.6.2022 | 600,00 | EUR | občerstvebie na podujatí KIríza čítania |
0142/22 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 23.6.2022 | 511,61 | EUR | vodné I. polrok 2022,stočné a povrchové vody I. polrok 2022 |
0141/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.6.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory mobil |
0140/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 20.6.2022 | 280,63 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0135/22 | 33098298 | Pavel Miženko | 14.6.2022 | 220,00 | EUR | opravné práce v objekte PK Svidník |
0134/22 | 53150457 | Jobus s. r. o. | 9.6.2022 | 250,00 | EUR | literárne stretnutie "Výlet do sveta kníh s Braňom Jobusom" |
0133/22 | 46319344 | Nadežda Labunová | 9.6.2022 | 80,00 | EUR | pohostenie na akciu "Výlet do sveta kníh s Braňom Jobusom" |
0132/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 7.6.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0131/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 7.6.2022 | 42,30 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0130/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 7.6.2022 | 171,83 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0136/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 6.6.2022 | 72,67 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0129/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 6.6.2022 | 99,71 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0120/22 | 46113177 | Energie2 | 5.6.2022 | 93,10 | EUR | elektrická energia |
0128/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 3.6.2022 | 805,00 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0127/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 3.6.2022 | 639,53 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0126/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 3.6.2022 | 999,03 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0125/22 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 3.6.2022 | 200,00 | EUR | diplomy, pozvánky, kancelárske potreby a potlač igelitiek |
0153/22 | 46113177 | Energie2 | 2.6.2022 | 79,14 | EUR | elektrická energia |
0124/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0123/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2022 | 30,32 | EUR | Magio internet |
0122/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2022 | 45,55 | EUR | telefónne hovory |
0121/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0119/22 | 53528654 | Up Déjeuner, s. r. o. | 1.6.2022 | 693,00 | EUR | jedálne kupóny |
0118/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 1.6.2022 | 20,00 | EUR | kniha "Ludový kroj rusínov vo fotografii" |
0117/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 31.5.2022 | 643,99 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0115/22 | 46319344 | Nadežda Labunová | 24.5.2022 | 80,00 | EUR | pohostenie na akciu p. Murín z FPU |
0114/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 24.5.2022 | 44,08 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0113/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 23.5.2022 | 40,82 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0112/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.5.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory |
0111/22 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 20.5.2022 | 238,56 | EUR | farebné tonery,farebné tonery - spoluúčasť |
0109/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 18.5.2022 | 46,52 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0108/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.5.2022 | 51,79 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0107/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.5.2022 | 75,60 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0106/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 11.5.2022 | 47,91 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0105/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 9.5.2022 | 441,53 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0104/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 5.5.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0103/22 | 00331023 | Mesto Svidník | 5.5.2022 | 13,27 | EUR | poplatok za znečisťovanie ovzdušia |
0102/22 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 5.5.2022 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenie komínového telesa |
0092/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 3.5.2022 | 144,89 | EUR | havarijné poistenie bibliobus II. Q |
0094/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.5.2022 | 42,30 | EUR | nájomné za prístroje WC |
0101/22 | 46113177 | Energie2 | 3.5.2022 | 142,45 | EUR | elektrická energia |
0097/22 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 3.5.2022 | 600,04 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0095/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.5.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0116/22 | 00331023 | Mesto Svidník | 2.5.2022 | 21,91 | EUR | daň z nehnuteľnosti rok 2022 |
0110/22 | 46319344 | Nadežda Labunová | 2.5.2022 | 80,00 | EUR | pohostenie na akciu prezentácia kníh Ing. Banáša z FPU |
0096/22 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 2.5.2022 | 637,89 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0100/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2022 | 30,82 | EUR | Magio internet |
0099/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2022 | 48,40 | EUR | telefónne hovory |
0098/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0093/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0091/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 27.4.2022 | 85,17 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0090/22 | 00331023 | Mesto Svidník | 26.4.2022 | 224,40 | EUR | poplatok za komunálny odpad |
0089/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.4.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory |
0088/22 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 20.4.2022 | 105,50 | EUR | nájomné parkovacieho miesta pre bibliobus |
0087/22 | 47656662 | GREAT SOLUTION | 20.4.2022 | 11,50 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0084/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.4.2022 | 93,21 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0083/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.4.2022 | 105,70 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0085/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 8.4.2022 | 587,91 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0086/22 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | 7.4.2022 | 9,45 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0079/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 7.4.2022 | 16,50 | EUR | retransmisia TV programov |
0081/22 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 6.4.2022 | 60,00 | EUR | činnosť technika PO |
0080/22 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | 6.4.2022 | 78,66 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0078/22 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 6.4.2022 | 387,14 | EUR | servisné práce II. Q |
0082/22 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 5.4.2022 | 60,00 | EUR | činnosť bezpečnostného technika |
0072/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 5.4.2022 | 36,53 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0077/22 | 46113177 | Energie2 | 2.4.2022 | 155,10 | EUR | elektrická energia |
0070/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 1.4.2022 | 25,49 | EUR | nové verzie MAGMY II. Q |
0069/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 1.4.2022 | 135,29 | EUR | systémová podpora MAGMA I. Q |
0071/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.4.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0068/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 1.4.2022 | 598,73 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0076/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2022 | 30,32 | EUR | Magio internet |
0075/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2022 | 58,80 | EUR | VÚC internet |
0074/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2022 | 45,56 | EUR | telefónne hovory |
0073/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0067/22 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 31.3.2022 | 99,60 | EUR | tlačiarenské práce |
0066/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 30.3.2022 | 199,81 | EUR | knihy spoluúčasť |
0064/22 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 24.3.2022 | 436,07 | EUR | vyúčtovanie zálohy na časopisy |
0065/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.3.2022 | 191,28 | EUR | knihy podľa vlastného výberu |
0063/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 23.3.2022 | 130,28 | EUR | havarijné poistenie II. Q |
0062/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 23.3.2022 | 152,54 | EUR | poistenie majetku II. Q |
0061/22 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.3.2022 | 157,50 | EUR | ZP všetkých vozidiel |
0060/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.3.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory |
0059/22 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 22.3.2022 | 305,64 | EUR | vyúčtovanie zálohy na tonery,vyúčtovanie zálohy na tonery |
0058/22 | 36735531 | IS-NOVA | 19.3.2022 | 172,50 | EUR | oprava bibliobusu |
0057/22 | 44495552 | Projectinvesta | 17.3.2022 | 374,48 | EUR | knihy spoluúčasť |
0056/22 | 44495552 | Projectinvesta | 17.3.2022 | 37,74 | EUR | knihy GRANT |
0055/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.3.2022 | 55,67 | EUR | knihy spoluúčasť |
0054/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 14.3.2022 | 30,54 | EUR | knihy spoluúčasť |
0053/22 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 8.3.2022 | 51,70 | EUR | hosting optimum,hosting Optimum rok 2023 |
0052/22 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 8.3.2022 | 20,00 | EUR | poplatok FPU |
0045/22 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 8.3.2022 | 40,40 | EUR | časopis ROZUM rok 2022,časopis ROZUM rok 2023 |
0051/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 3.3.2022 | 16,00 | EUR | retransmisia TV programov |
0049/22 | 46113177 | Energie2 | 3.3.2022 | 156,86 | EUR | elektrická energia február 2022 |
0048/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2.3.2022 | 834,96 | EUR | knihy GRANT |
0047/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2.3.2022 | 775,45 | EUR | knihy spoluúčasť |
0046/22 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2.3.2022 | 214,05 | EUR | knihy spoluúčasť |
0041/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.3.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0039/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn |
0038/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 1.3.2022 | 36,53 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0050/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 1.3.2022 | 94,75 | EUR | knihy |
0044/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2022 | 52,69 | EUR | telefónne hovory |
0043/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0042/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2022 | 30,32 | EUR | Magio internet |
0036/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 25.2.2022 | 41,55 | EUR | knihy GRANT |
0040/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 22.2.2022 | 713,82 | EUR | knihy GRANT |
0035/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.2.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory mobil |
0034/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 17.2.2022 | 199,26 | EUR | knihy GRANT |
0037/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.2.2022 | 23,96 | EUR | knihy GRANT |
0032/22 | 55555555 | Daňový úrad | 16.2.2022 | 227,20 | EUR | daň z príjmov rok 2021 |
0030/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 9.2.2022 | 16,00 | EUR | retransmisia TV programov |
0026/22 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 7.2.2022 | 936,36 | EUR | knihy GRANT |
0025/22 | 31674992 | KULTOBIN, spol. s r.o. Košice | 7.2.2022 | 18,50 | EUR | kniha GRANT |
0033/22 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 4.2.2022 | 14,28 | EUR | predĺženie registrácie domény rok 2022,predĺženie registrácie domény rok 2023 |
0024/22 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 3.2.2022 | 131,99 | EUR | kancelársky materiál |
0031/22 | 46113177 | Energie2 | 2.2.2022 | 185,04 | EUR | elektrická energia január 2022 |
0023/22 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 2.2.2022 | 610,82 | EUR | knihy GRANT |
0029/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2022 | 47,09 | EUR | telefónne hovory |
0028/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2022 | 58,80 | EUR | VÚC net |
0027/22 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2022 | 30,32 | EUR | Magio net |
0017/22 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1.2.2022 | 144,89 | EUR | havarijné poistenie Citroen |
0022/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.2.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0021/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.2.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn február 2022 |
0020/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 1.2.2022 | 36,53 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0016/22 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 31.1.2022 | 59,99 | EUR | materiál výpočtovej techniky |
0015/22 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 25.1.2022 | 339,79 | EUR | knihy GRANT |
0014/22 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.1.2022 | 55,76 | EUR | knihy GRANT |
0013/22 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.1.2022 | 87,35 | EUR | telefónne hovory mobil |
0019/22 | 006814385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 20.1.2022 | 11,00 | EUR | predplatné časopisu PPD |
0011/22 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 19.1.2022 | 53,78 | EUR | knihy GRANT |
0012/22 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 18.1.2022 | 109,44 | EUR | knihy GRANT |
0009/22 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.1.2022 | 105,50 | EUR | nájomné za pozemok na parkovanie |
0010/22 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 14.1.2022 | 455,10 | EUR | vodné rok 2021,stočné a povrchová voda 2021 |
0326/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.1.2022 | 718,69 | EUR | vyúčtovacia faktúra za november a december 2021 |
0008/22 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 13.1.2022 | 387,14 | EUR | servisné práce SPIN |
0018/22 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.1.2022 | 719,00 | EUR | zemný plyn január 2022 |
0007/22 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 11.1.2022 | 964,51 | EUR | RAP rok 2022 |
0005/22 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 10.1.2022 | 16,00 | EUR | retransmisia TV programov |
0006/22 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 10.1.2022 | 25,49 | EUR | nové verzie MAGMY |
0003/22 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.1.2022 | 36,53 | EUR | nájomné za prístroje do WC |
0004/22 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.1.2022 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0002/22 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 3.1.2022 | 75,00 | EUR | Podduklianske noviny |
ROK 2021
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Celková suma | Text na zverejnenie |
0301/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 13.12.2021 | 55,02 | knihy podľa vlastného výberu |
0300/21 | 33098298 | Pavel Miženko | 13.12.2021 | 480,00 | maliarske práce na 1. poschodí knižnice |
0295/21 | 43921108 | BaG interiér | 10.12.2021 | 6 044,00 | za montážne a manipulačné práce na tvári mies |
0291/21 | 31352782 | L.K. Permanent | 10.12.2021 | 20,00 | predplatné časopisu Slovenská hudba |
0308/21 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 10.12.2021 | 344,00 | vyúčtovanie zálohy na tlač rok 2022 |
0290/21 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 09.12.2021 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0289/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 09.12.2021 | 60,00 | činnosť technika PO |
0297/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 08.12.2021 | 54,75 | knihy podľa vlastného výberu |
0299/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 08.12.2021 | 47,94 | knihy podľa vlastného výberu |
0298/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 08.12.2021 | 200,23 | knihy podľa vlastného výberu |
0296/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 07.12.2021 | 103,64 | knihy podľa vlastného výberu |
0287/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.12.2021 | 36,53 | nájomné za prístroje do WC |
0288/21 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 06.12.2021 | 24,00 | predplatné NEXTECH rok 2022 |
0294/21 | 43921108 | BaG interiér | 03.12.2021 | 5 701,00 | oblúkový vysoký regál a odkladacie stolíky |
0286/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 03.12.2021 | 16,00 | retransmisia televíznych programov |
0278/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.12.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0293/21 | 43921108 | BaG interiér | 02.12.2021 | 6 560,00 | 2 ks nízky dvojitý regál, 8 ks stoličky a 9 k |
0279/21 | 46113177 | Energie2 | 02.12.2021 | 132,40 | elektrická energia november 2021 |
0282/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 01.12.2021 | 55,74 | knihy podľa vlastného výberu |
0277/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2021 | 348,00 | zemný plyn |
0276/21 | 35246979 | Stanislav Krifka | 01.12.2021 | 288,00 | názov organizácie 3D písmená |
0292/21 | 43921108 | BaG interiér | 01.12.2021 | 7 560,00 | Fakturujeme Vám za demontáž, manipulačné nákl |
0285/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2021 | 58,80 | VÚV internet |
0284/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2021 | 30,32 | Magio internet |
0283/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2021 | 44,09 | telefónne hovory |
0274/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 30.11.2021 | 28,43 | elektroinštalačný materiál |
0281/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.11.2021 | 817,06 | knihy podľa vlastného výberu |
0280/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.11.2021 | 698,04 | knihy podľa vlastného výberu |
0273/21 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 26.11.2021 | 495,00 | súčiastky na bibliobus |
0272/21 | 44495552 | Projectinvesta | 26.11.2021 | 95,60 | knihy spolúčasť Mesto Svidník |
0271/21 | 44495552 | Projectinvesta | 26.11.2021 | 200,00 | knihy Grant Mesto Svidník |
0270/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.11.2021 | 112,51 | knihy podľa vlastného výberu |
0275/21 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 25.11.2021 | 18,40 | vyúčtovanie zálohy za časopis VLNA rok 2022 |
0269/21 | 44444444 | Ladislav HRIBIK, Mgr. | 24.11.2021 | 440,00 | zmluva o dielo |
0267/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 22.11.2021 | 348,00 | zemný plyn november 2021/ nová zmluva/ |
0266/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 22.11.2021 | 278,82 | knihy podľa vlastného výberu |
0265/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.11.2021 | 87,35 | telefónne hovory |
0264/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 19.11.2021 | 186,52 | knihy podľa vlastného výberu |
0263/21 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 16.11.2021 | 5 130,00 | Dodávka a montáž kobercov na prízemí knižnice |
0262/21 | 42110971 | Gamajun | 15.11.2021 | 25,00 | Americko-slovenská banka |
0260/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.11.2021 | 533,37 | vyúčtovanie plynu za obdobie I.-X. 2021 |
0256/21 | 40357457 | Bc. Andrea Fecková VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM | 11.11.2021 | 46,00 | predplatné Stropkovské spektrum |
0268/21 | 00151882 | Centrum vedeckotechnických informácií SR | 11.11.2021 | 12,00 | predplatné časopisu iTlib na rok 2021 |
0255/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 10.11.2021 | 752,91 | knihy GRANT |
0259/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 10.11.2021 | 99,10 | knihy podľa vlastného výberu |
0254/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 10.11.2021 | 933,54 | knihy GRANT |
0258/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 09.11.2021 | 129,51 | knihy podľa vlastného výberu |
0252/21 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 09.11.2021 | 20,00 | administratívny poplatok |
0250/21 | 36735531 | IS-NOVA | 07.11.2021 | 210,20 | výmena brzdovej kocky a následná oprava na tr |
0243/21 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 05.11.2021 | 96,00 | čistenie komínového telesa |
0249/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 04.11.2021 | 185,60 | knihy GRANT |
0242/21 | 46113177 | Energie2 | 03.11.2021 | 117,22 | elektrická energia |
0244/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 03.11.2021 | 897,40 | knihy GRANT |
0257/21 | 33098298 | Pavel Miženko | 02.11.2021 | 760,00 | maliarske práce na prízemí knižnice |
0240/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.11.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0239/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 02.11.2021 | 36,53 | nájomné za prístroje do WC |
0261/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2021 | - 642,00 | dobropis na zálohovú platbu za plyn |
0248/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 01.11.2021 | 16,00 | retransmisia TV programov |
0247/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2021 | 43,57 | telefónne hovory |
0246/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2021 | 30,32 | Magio internet |
0245/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2021 | 58,80 | VÚC net |
0251/21 | 44413467 | B2B Partner | 01.11.2021 | 433,20 | hliníkové skladacie schodíky |
0238/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2021 | 642,00 | zemný plyn |
0241/21 | 36548090 | CEIBA, spol. s r.o. | 29.10.2021 | 540,48 | regálový rozradovač a zarážky na knihy |
0253/21 | 41704819 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | 29.10.2021 | 448,00 | servis kotlov a výmena prstenca |
0237/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 29.10.2021 | 129,58 | elektroinštalačný materiál |
0233/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.10.2021 | 198,19 | knihy GRANT |
0236/21 | 47656662 | GREAT SOLUTION | 27.10.2021 | 30,50 | kniha + poštovné |
0234/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 26.10.2021 | 143,07 | knihy GRANT |
0231/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.10.2021 | 93,43 | telefónne hovory |
0232/21 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.10.2021 | 144,89 | HP Citroen |
0235/21 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 20.10.2021 | 50,00 | členský poplatok |
0228/21 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 15.10.2021 | 235,20 | viazanie novín a kníh |
0229/21 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.10.2021 | 102,23 | nájomné za parkovanie bibliobusu |
0226/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.10.2021 | 135,29 | podpora MAGMA III. Q |
0230/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 14.10.2021 | 25,49 | Magma nové verzie |
0223/21 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 11.10.2021 | 20,00 | administratívny poplatok |
0227/21 | 53317271 | Viliam Kovaľ | 11.10.2021 | 24,10 | 2 ks knihy GRANT |
0224/21 | 52138089 | RE-EDU ACADEMY | 11.10.2021 | 35,60 | knihy podľa výberu |
0225/21 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 08.10.2021 | 387,14 | servisné práce SPIN |
0220/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 07.10.2021 | 65,82 | knihy GRANT |
0222/21 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 06.10.2021 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0221/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 06.10.2021 | 60,00 | činnosť technika PO |
0213/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 05.10.2021 | 36,53 | nájomné za prístroje do WC |
0219/21 | 1124445399 | Jarmila Zacher Pajpachová | 04.10.2021 | 48,00 | knihy GRANT |
0218/21 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 04.10.2021 | 120,00 | členský poplatok SAK rok 2021 |
0212/21 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 04.10.2021 | 526,49 | knihy GRANT |
0211/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 04.10.2021 | 16,00 | retransmisia TV programov |
0209/21 | 46113177 | Energie2 | 03.10.2021 | 76,51 | elektrická energia september 2021 |
0208/21 | 36735531 | IS-NOVA | 03.10.2021 | 135,00 | oprava servo čerpadla a kontrola pred STK |
0206/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 01.10.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0217/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2021 | 30,32 | Magio internet |
0216/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2021 | 58,80 | VÚC net |
0215/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2021 | 41,18 | telefónne hovory |
0210/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2021 | 642,00 | zemný plyn |
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis |
0207/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 30.09.2021 | 109,82 | elektroinštalačný materiál |
0205/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 27.09.2021 | 52,46 | knihy GRANT |
0204/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 24.09.2021 | 140,33 | knihy GRANT |
0203/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 23.09.2021 | 494,30 | knihy GRANT |
0200/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.09.2021 | 157,50 | zákonné poistenie motorových vozidiel |
0202/21 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 22.09.2021 | 392,14 | vyúčtovanie zálohy na tlač |
0214/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 22.09.2021 | 256,50 | knihy GRANT |
0201/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.09.2021 | 93,43 | telefónne hovory |
0199/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 16.09.2021 | 130,28 | havarijné poistenie IV. Q 2021 |
0197/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.09.2021 | 52,60 | kontrola hasiacich prístrojov |
0196/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 10.09.2021 | 210,80 | knihy GRANT |
0194/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.09.2021 | 36,53 | nájomné prístroje do WC |
0188/21 | 46113177 | Energie2 | 03.09.2021 | 59,63 | elektrická energia |
0187/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.09.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0186/21 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 02.09.2021 | 297,00 | súčiastky do bibliobusu |
0195/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2021 | 642,00 | zemný plyn september 2021 |
0193/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 01.09.2021 | 16,00 | retransmisia TV programov |
0191/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2021 | 46,76 | telefónne hovory |
0190/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2021 | 30,32 | Magio internet |
0189/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2021 | 58,80 | VÚC net |
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis polozky faktúry |
0180/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 31.08.2021 | 622,14 | knihy podľa vlastného výberu |
0192/21 | 45340919 | JOMI - JOZEF ŠAK, s.r.o. | 30.08.2021 | 336,45 | preprava osôb JDS |
0184/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.08.2021 | 120,69 | knihy podľa vlastného výberu |
0185/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 27.08.2021 | 11,64 | knihy podľa vlastného výberu |
0183/21 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 26.08.2021 | 122,98 | kancelársky materiál |
0182/21 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 24.08.2021 | 120,00 | tričká a šiltovky s potlačou pre JSD |
0178/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.08.2021 | 92,35 | telefónne hovory |
0179/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.08.2021 | 80,64 | knihy podľa vlastného výberu |
0177/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 09.08.2021 | 211,53 | knihy podľa vlastného výberu |
0174/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 03.08.2021 | 16,00 | retransmisia TV programov |
0175/21 | 46113177 | Energie2 | 03.08.2021 | 58,09 | elektrická energia júl 2021 |
0168/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.08.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0163/21 | 00331023 | Mesto Svidník | 02.08.2021 | 224,40 | vývoz komunálneho odpadu |
0167/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 02.08.2021 | 36,53 | nájomné - prístroje do WC |
0173/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2021 | 58,80 | VÚC internet |
0172/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2021 | 47,48 | telefónne hovory |
0171/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2021 | 30,32 | Magio internet |
0164/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2021 | 642,00 | zemný plyn |
0170/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 01.08.2021 | 30,53 | knihy podľa vlastného výberu |
0169/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 01.08.2021 | 60,84 | knihy podľa vlastného výberu |
0162/21 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 30.07.2021 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobus |
0166/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.07.2021 | 470,10 | knihy podľa vlastného výberu |
0165/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.07.2021 | 920,46 | knihy podľa vlastného výberu |
0161/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.07.2021 | 318,78 | knihy podľa vlastného výberu |
0158/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.07.2021 | 87,05 | telefónne hovory |
0160/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 16.07.2021 | 16,83 | knihy 2 ks |
0159/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 16.07.2021 | 87,84 | knihy podľa vlastného výberu |
0157/21 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.07.2021 | 102,23 | nájomné za parkovanie bibliobusu III. Q 2021 |
0156/21 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 15.07.2021 | 30,00 | rozvrh hodín a záložky |
0001/21 | 43921108 | BaG interiér | 13.07.2021 | 40 440,00 | vyúčtovanie zálohy na úpravu interiéru v PK Svidník |
0153/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 07.07.2021 | 980,73 | knihy podľa vlastného výberu |
0149/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 06.07.2021 | 106,59 | knihy podľa vlastného výberu |
0155/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 06.07.2021 | 135,29 | systémová podpora Magma |
0154/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 06.07.2021 | 25,49 | nové verzie Magma |
0148/21 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | 06.07.2021 | 44,03 | knihy podľa vlastného výberu |
0147/21 | 46113177 | Energie2 | 03.07.2021 | 61,02 | elektrická energia |
0146/21 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 02.07.2021 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0145/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 02.07.2021 | 60,00 | činnosť technika PO |
0143/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.07.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0152/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2021 | 48,71 | telefónne hovory |
0151/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2021 | 58,80 | VÚC net |
0150/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2021 | 30,32 | Magio internet |
0134/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 01.07.2021 | 36,53 | nájomné za prístroje do WC |
0141/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 01.07.2021 | 16,00 | retransmisia TV programov |
0144/21 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 01.07.2021 | 387,14 | servisné práce SPIN III. Q |
0142/21 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 01.07.2021 | 472,00 | vyúčtovacia faktúra III. Q |
0140/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2021 | 642,00 | zemný plyn |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis |
0139/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 30.06.2021 | 43,50 | materiál k montáži dochádzkového systému |
0138/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 30.06.2021 | 42,31 | dodávka tovaru k TV |
0135/21 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 29.06.2021 | 30,00 | leták A5 |
0136/21 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 24.06.2021 | 522,22 | vodné a stočné I. polrok 2021 |
0137/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 24.06.2021 | 736,15 | Knihy podľa vlastného výberu |
0133/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 23.06.2021 | 34,97 | knihy podľa vlastného výberu |
0132/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.06.2021 | 93,84 | telefónne hovory |
0130/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 18.06.2021 | 157,50 | ZP všetkých vozidiel |
0129/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 18.06.2021 | 152,54 | poistenie majetku |
0128/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 18.06.2021 | 130,28 | HP bibliobus a Octavia III. Q |
0131/21 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 16.06.2021 | 6,60 | poplatok za vstup do CRE |
0127/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 10.06.2021 | 97,08 | knihy podľa vlastného výberu |
0126/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 07.06.2021 | 208,42 | knihy GRANT |
0125/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 03.06.2021 | 38,13 | knihy |
0121/21 | 46113177 | Energie2 | 03.06.2021 | 83,81 | elektrická energia máj 2021 |
0120/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.06.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0124/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2021 | 49,97 | telefónne hovory |
0123/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2021 | 58,80 | VÚC internet |
0122/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2021 | 30,32 | Magio internet |
0119/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 01.06.2021 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0118/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2021 | 642,00 | zemný plyn jún 2021 |
0117/21 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 01.06.2021 | 16,00 | retransmisia TV programovn |
0116/21 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 31.05.2021 | 36,00 | koženkový obal |
0115/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 31.05.2021 | 66,50 | materiál k počítačom |
0114/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.05.2021 | 178,44 | knihy GRANT |
0113/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.05.2021 | 78,50 | telefónne hovory |
0112/21 | 51108178 | PSDOMOV | 21.05.2021 | 63,60 | vyúčtovacia faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
0109/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.05.2021 | 850,95 | knihy GRANT |
0108/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.05.2021 | 324,84 | knihy GRANT |
0111/21 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12.05.2021 | 184,00 | čistenie kanalizačnej prípojky |
0107/21 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | 12.05.2021 | 105,75 | knihy GRANT |
0106/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 07.05.2021 | 771,61 | knihy GRANT |
0104/21 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 05.05.2021 | 144,89 | poistné II. Q 2021 |
0105/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 05.05.2021 | 496,26 | knihy GRANT |
0098/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 04.05.2021 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0093/21 | 07781806 | VISTECH | 04.05.2021 | 894,19 | dochádzkový systém Time Box - dlhodobý nehmotný majetok |
0096/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.05.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0103/21 | 46113177 | Energie2 | 03.05.2021 | 106,09 | elektrická energia apríl 2021 |
0110/21 | 00331023 | Mesto Svidník | 03.05.2021 | 21,91 | daň z nehnuteľnosti rok 2021 |
0095/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2021 | 642,00 | zemný plyn 1.5.2021 - 31.5.2021 |
0102/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2021 | 30,32 | Magio internet |
0101/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2021 | 58,80 | VÚc net |
0100/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2021 | 46,96 | telefónne hovory |
0099/21 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.04.2021 | 1 238,62 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0097/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 29.04.2021 | 648,13 | knihy GRANT |
0094/21 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 23.04.2021 | 258,30 | knihy GRANT |
0091/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 22.04.2021 | 106,86 | knihy GRANT |
0090/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.04.2021 | 79,38 | telefónne hovory mobil |
0092/21 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 21.04.2021 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa |
0086/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 19.04.2021 | 25,49 | Magma II. Q 2021 |
0085/21 | 36735531 | IS-NOVA | 18.04.2021 | 385,00 | oprava bibliobusu |
0088/21 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 15.04.2021 | 6,60 | poplatok za vstup do CRE |
0087/21 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.04.2021 | 102,23 | nájomné bibliobus |
0084/21 | 51221659 | RG.F | 14.04.2021 | 30,00 | online beseda so spisovateľkou Gabrielou Futeovou |
0083/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 13.04.2021 | 378,09 | knihy GRANT |
0082/21 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.04.2021 | 387,14 | SPIN II. Q |
0089/21 | 00331023 | Mesto Svidník | 12.04.2021 | 13,27 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia |
0077/21 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.04.2021 | 129,35 | elektrická energia marec2021 |
0071/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.04.2021 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0079/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 07.04.2021 | 60,00 | činnosť technika požiarnej ochrany |
0078/21 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 07.04.2021 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0070/21 | 52154271 | Hajdes | 06.04.2021 | 110,00 | ozvucenie |
0073/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 05.04.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0080/21 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 05.04.2021 | 20,00 | administratívny poplatok |
0072/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2021 | 642,00 | zemný plyn apríl 2021 |
0076/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2021 | 30,32 | Magio internet |
0075/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2021 | 58,80 | VÚC net |
0074/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2021 | 49,70 | telefónne hovory |
0069/21 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.03.2021 | 1 171,95 | jedálne kupóny,poštovné,služby |
0068/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 31.03.2021 | 135,29 | MAGMA I. Q 2021 |
0067/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 31.03.2021 | 20,71 | materiál do čitárne |
0065/21 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 24.03.2021 | 80,70 | kancelársky materiál |
0064/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.03.2021 | 152,54 | poistenie majetku |
0063/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.03.2021 | 80,66 | telefónne hovory |
0066/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.03.2021 | 973,27 | knihy GRANT |
0062/21 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.03.2021 | 401,82 | časopisy a tlač II. Q 2021 |
0060/21 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 17.03.2021 | 51,70 | hosting optimum |
0057/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 17.03.2021 | 60,53 | havarijné poistenie Citroen Berlingo |
0056/21 | 31322051 | Union poisťovňa | 17.03.2021 | 157,50 | zákonné poistenie automobilov |
0055/21 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 17.03.2021 | 14,28 | predĺženie registrácie domény |
0059/21 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 12.03.2021 | 480,20 | súčiastkz na opravu bubliobusu |
0061/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 10.03.2021 | 688,18 | knihy GRANT |
0054/21 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 10.03.2021 | 657,60 | obaly na knihy 2 ks plastikohliníkových tabúľ |
0058/21 | 35952652 | KK Bagala | 09.03.2021 | 83,30 | knihy GRANT |
0053/21 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 09.03.2021 | 435,60 | knihy GRANT |
0047/21 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.03.2021 | 134,62 | elektrická energia február 2021 |
0052/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 04.03.2021 | 620,20 | knihy GRANT |
0051/21 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 03.03.2021 | 244,01 | knihy GRANT |
0044/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 02.03.2021 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0046/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.03.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0045/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2021 | 642,00 | zemný plyn marec 2021 |
0050/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2021 | 58,80 | Magio internet |
0049/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2021 | 47,86 | telefónne hovory |
0048/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2021 | 30,32 | VÚC net |
0041/21 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 26.02.2021 | 9,90 | káble pre čitáreň PK |
0043/21 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 26.02.2021 | 1 419,04 | jedálne kupóny, služby a poštovné |
0042/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 23.02.2021 | 854,47 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0040/21 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 22.02.2021 | 260,00 | vertikálna žalúzia |
0039/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 19.02.2021 | 215,13 | knihy GRANT |
0034/21 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 17.02.2021 | 20,00 | administratívny poplatok |
0038/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 15.02.2021 | 78,50 | telefónne hovory mobil |
0035/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 11.02.2021 | 63,32 | knihy GRANT |
0033/21 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 10.02.2021 | 579,80 | súčiastky na opravu bibliobusu |
0032/21 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 10.02.2021 | 96,00 | Olej, nemŕznuca zmes a chladiaca kvapalina |
0037/21 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 08.02.2021 | 539,75 | knihy GRANT |
0036/21 | 55555555 | Daňový úrad | 08.02.2021 | 231,71 | daň z príjmov za rok 2020 |
0024/21 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.02.2021 | 143,90 | elektrická energia január 2021 |
0031/21 | 35952652 | KK Bagala | 05.02.2021 | 215,60 | knihy podľa vlastného výberu |
0023/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.02.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0029/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 02.02.2021 | 994,27 | knihy GRANT |
0028/21 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 02.02.2021 | 286,82 | knihy GRANT |
0030/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 01.02.2021 | 39,58 | knihy GRANT |
0027/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2021 | 58,80 | VÚC internet |
0026/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2021 | 30,32 | Magio internet |
0025/21 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2021 | 47,72 | telefónne hovory |
0021/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 01.02.2021 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0020/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2021 | 642,00 | zemný plyn február 2021 |
0019/21 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 01.02.2021 | 144,89 | poistenie majetku za I.-III. 2021 |
0022/21 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.01.2021 | 1 128,81 | jedálne kupóny, služby a poštovné |
0016/21 | 42312671 | Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu | 28.01.2021 | 64,00 | Publikácie + poštovné |
0015/21 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 27.01.2021 | 6,60 | poplatok za vstup do CRE |
0013/21 | 33098298 | Pavel Miženko | 26.01.2021 | 1 076,00 | stavebné práce v priestoroch PK |
0018/21 | 36735531 | IS-NOVA | 24.01.2021 | 922,50 | oprava prednej nápravy |
0012/21 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.01.2021 | 78,50 | telefónne hovory mobil |
0014/21 | 00678856 | IKAR, a.s. | 21.01.2021 | 609,07 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0017/21 | 36735531 | IS-NOVA | 19.01.2021 | 934,50 | oprava zadnej nápravy |
0011/21 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 18.01.2021 | 102,23 | nájomné za parkovanie bibliobusu |
0008/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2021 | - 220,75 | vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 202 |
0004/21 | 36670251 | Porada.sk. s.r.o. | 12.01.2021 | 18,00 | dańové zákony |
0007/21 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 12.01.2021 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0006/21 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 12.01.2021 | 25,49 | MAGMA I. Q |
0005/21 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.01.2021 | 387,14 | servisné práce iSPIN I. Q |
0010/21 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.01.2021 | 964,51 | RAP za rok 2021 Asseco |
0009/21 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.01.2021 | 701,00 | Zemný plyn január 2021 |
0002/21 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 08.01.2021 | 111,52 | knihy GRANT |
0003/21 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 07.01.2021 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0001/21 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 04.01.2021 | 75,00 | Podduklianske noviny 3 ks |
ROK 2020
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis polozky faktúry |
0283/20 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 18.12.2020 | 26,00 | vyúčtovanie faktúry za časopis NEXTECH |
0279/20 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 18.12.2020 | 239,58 | materiál výpočtovej techniky |
0282/20 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 16.12.2020 | 427,55 | vodné,stočné a povrchová voda |
0277/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 16.12.2020 | 38,10 | pozdravy vianočné a podací denník |
0276/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.12.2020 | 135,29 | Magma IV. Q 2020 |
0275/20 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.12.2020 | 60,00 | činnosť technika PO |
0274/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 11.12.2020 | 191,00 | knihy podľa vlastného výberu - kultúrne poukazy |
0271/20 | 36605751 | MEPIS HAULTHCARE | 11.12.2020 | 1 536,00 | bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty |
0273/20 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 10.12.2020 | 1 930,00 | knižničný regálový systém |
0270/20 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 10.12.2020 | 792,00 | 4 ks vertikálne žalúzie s montážou |
0280/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 10.12.2020 | 152,54 | poistenie majetku rok 2021 |
0269/20 | 46870385 | LOTA vydavateľstvo | 09.12.2020 | 149,14 | knihy podľa vlastného výberu |
0264/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.12.2020 | 151,40 | elektrická energia november 2020 |
0261/20 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 04.12.2020 | 53,04 | poplatok za projekt |
0281/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 03.12.2020 | 130,28 | havarijné poistenie Citroen a Škoda rok 2021 |
0254/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.12.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0260/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 02.12.2020 | 516,74 | záloha na časopisy rok 2021 I. Q |
0255/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 01.12.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0253/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2020 | 642,00 | zemný plyn december 2020 |
0268/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2020 | 58,80 | VÚC net |
0267/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2020 | 30,32 | Magio internet |
0266/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2020 | 49,33 | telefónne hovory |
0265/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.12.2020 | 1,31 | platba za nájom aparátu |
0263/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 01.12.2020 | 1 195,48 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0252/20 | 36077381 | OSMIJANKO n. o. | 30.11.2020 | 11,85 | ceny do súťaže |
0262/20 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 30.11.2020 | 217,60 | Virtua IV. Q 2020 |
0250/20 | 36735531 | IS-NOVA | 29.11.2020 | 150,00 | údržba vozidla SK710AC |
0259/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 28.11.2020 | 127,60 | knihy podľa vlastného výberu |
0258/20 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | 28.11.2020 | 117,23 | knihy podľa vlastného výberu |
0251/20 | 28621344 | Palmknihy | 27.11.2020 | 748,00 | predplatné výpožičky e-knihy |
0272/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.11.2020 | 10,49 | kniha Mačací kožuch |
0257/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.11.2020 | 611,62 | knihy podľa vlastného výberu |
0256/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.11.2020 | 882,64 | knihy podľa vlastného výberu |
0249/20 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 25.11.2020 | 35,00 | MY Prešovské noviny |
0248/20 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 25.11.2020 | 309,00 | Prešovský Korzár a SME |
0278/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 25.11.2020 | 157,50 | zákonné poistenie všetkých vozidiel |
0247/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 23.11.2020 | 340,68 | knihy podľa vlastného výberu |
0246/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.11.2020 | 78,50 | telefónne hovory Orange |
0245/20 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 18.11.2020 | 980,00 | interiérové vybavenie kuchyne |
0244/20 | 42110971 | Gamajun | 16.11.2020 | 45,00 | knihy Manažérska informatika a Manažérstvo výroby |
0241/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 16.11.2020 | 45,33 | knihy podľa vlastného výberu |
0238/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 13.11.2020 | 200,00 | knihy - grant Mesto Svidník |
0237/20 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 13.11.2020 | 76,37 | knihy podľa vlastného výberu |
0243/20 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 13.11.2020 | 26,98 | predplatné časopisu Rozum 2021 |
0236/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 11.11.2020 | 241,22 | knihy podľa vlastného výberu |
0242/20 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 11.11.2020 | 9,90 | zhotovenie digitálnych kópií |
0239/20 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 10.11.2020 | 63,84 | termo pásky a kancelársky papier |
0230/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 06.11.2020 | 152,99 | elektrická energia október 2020 |
0240/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 06.11.2020 | 393,39 | knihy podľa vlastného výberu |
0227/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 03.11.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0229/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.11.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0228/20 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 02.11.2020 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa |
0234/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2020 | - 21,70 | dobropis na telefónne služby |
0233/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2020 | 30,32 | Magio internet |
0232/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2020 | 58,80 | VÚC net |
0231/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2020 | 90,19 | telefónne hovory október 2020 |
0226/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2020 | 642,00 | zemný plyn |
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis polozky faktúry | |
0235/20 | 00151882 | Centrum vedeckotechnických informácií SR | 31.10.2020 | 12,00 | časopis iTlib 2021 | |
0225/20 | 40357457 | Bc. Andrea Fecková VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM | 30.10.2020 | 46,00 | Stropkovské spektrum rok 2021 | |
0219/20 | 30775264 | SVOP | 30.10.2020 | 600,00 | zmluvná cena dodatku č. 1 SVOP | |
0223/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.10.2020 | 1 183,72 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0218/20 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 27.10.2020 | 870,00 | dodávka a montáž knižnice | |
0222/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 26.10.2020 | 53,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
0217/20 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 26.10.2020 | 164,50 | oprava osvetlenia v PK Svidník | |
0216/20 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 26.10.2020 | 870,00 | dodávka a montáž knižnice | |
0224/20 | 31356958 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 25.10.2020 | 11,18 | časopis Burda - móda pre deti rok 2021 | |
0221/20 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 23.10.2020 | 179,37 | knihy podľa vlastného výberu | |
0220/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 23.10.2020 | 134,29 | knihy podľa vlastného výberu | |
0215/20 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 23.10.2020 | 431,10 | súčiastky na bibliobus | |
0214/20 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 23.10.2020 | 870,00 | dodávka a montáž knižnice | |
0210/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.10.2020 | 80,00 | telefónne hovory Orange | |
0213/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 21.10.2020 | 103,20 | výroba vchodovej tabule do PK Svidník | |
0212/20 | 36754749 | CBS spol, | 21.10.2020 | 660,00 | kniha Svidník a okolie | |
0207/20 | 41995198 | Ján Habiňák | 19.10.2020 | 480,00 | oprava kotlov v PK Svidník | |
0209/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 19.10.2020 | 555,04 | knihy podľa vlastného výberu | |
0208/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 19.10.2020 | 911,45 | knihy podľa vlastného výberu | |
0204/20 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 16.10.2020 | 144,89 | HP bibliobus | |
0203/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.10.2020 | 25,49 | Magma IV. Q 2020 | |
0206/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 15.10.2020 | 306,46 | knihy podľa vlastného výberu | |
0205/20 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.10.2020 | 100,32 | nájomné bibliobusu IV. Q 2020 | |
0211/20 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 13.10.2020 | 120,00 | členský príspevok SAK | |
0196/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.10.2020 | 95,58 | elektrická energia september 2020 | |
0188/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 06.10.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC | |
0201/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 06.10.2020 | 133,06 | knihy podľa vlastného výberu | |
0202/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 06.10.2020 | 60,22 | poistné od 14.10.2020 do 31.12.2020 | |
0190/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 06.10.2020 | 135,29 | MAGMA III. Q | |
0199/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 05.10.2020 | 376,51 | knihy podľa vlastného výberu | |
0200/20 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | 05.10.2020 | 111,31 | knihy podľa vlastného výberu | |
0192/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 05.10.2020 | 387,14 | iSPIN IV. Q 2020 | |
0197/20 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 03.10.2020 | 439,67 | knihy podľa vlastného výberu | |
0189/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.10.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0191/20 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 01.10.2020 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q 2020 | |
0195/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2020 | 30,32 | Magio internet | |
0194/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2020 | 64,99 | telefónne hovory | |
0193/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.10.2020 | 58,80 | VÚC net | |
0183/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2020 | 642,00 | zemný plyn október 2020 |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry |
0186/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.09.2020 | 1 270,00 | jedálne kupóny,poštovné,služby |
0181/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.09.2020 | 244,40 | viazanie kníh, výroba makety a brožúry |
0182/20 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 28.09.2020 | 217,62 | VIRTUA III. Q 2020 |
0185/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 24.09.2020 | 366,60 | vyúčtovacia faktúra za časopisy IV. Q 2020 |
0187/20 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 23.09.2020 | 759,15 | čistenie čaluneného nábyzku a kobercov |
0176/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.09.2020 | 84,40 | telefónne hovory mobil |
0179/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 22.09.2020 | 348,60 | knihy podľa vlastného výberu |
0184/20 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 21.09.2020 | 73,06 | kontrola HP, tlaková skúška, režijný materiál |
0174/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 10.09.2020 | 157,50 | zákonné poistenie všetkých automobilov IV. Q 2020 |
0173/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 10.09.2020 | 60,53 | havarijné poistenie Citroen Berlingo IV. Q 2020 |
0172/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 10.09.2020 | 152,54 | poistenie majetku IV. Q 2020 |
0175/20 | 45340919 | JOMI - JOZEF ŠAK, s.r.o. | 10.09.2020 | 243,00 | preprava osôb Svidník - Kežmarok pre JSD |
0180/20 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 10.09.2020 | 695,15 | čistenie PVC a keramickej podlahy |
0168/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.09.2020 | 90,64 | elektrická energia august 2020 |
0165/20 | 30775264 | SVOP | 07.09.2020 | 7 696,80 | obstaranie DNHM7696,80 |
0178/20 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 07.09.2020 | 76,37 | knihy podľa vlastného výberu |
0177/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 07.09.2020 | 203,36 | knihy podľa vlastného výberu |
0167/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 04.09.2020 | 485,00 | knihy podľa vlastného výberu |
0164/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 02.09.2020 | 34,80 | nájomné |
0171/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2020 | 63,52 | telefónne hovory |
0170/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2020 | 58,80 | VÚC net |
0169/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.09.2020 | 30,32 | Magio internet |
0166/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 01.09.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0163/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2020 | 642,00 | dodávka zemného plynu |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry |
0162/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 152,34 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0161/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 83,00 | telefónne hovory - mobil |
0160/20 | 36735531 | IS-NOVA | 980,00 | oprava bibliobusu |
0159/20 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 883,80 | odstránenie závad pri revízii bleskozvodu |
0158/20 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 776,25 | knihy podľa vlastného výberu |
0157/20 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 522,00 | dodávka a montáž 2 bleskozvodov |
0156/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 910,82 | knihy podľa vlastného výberu |
0154/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 92,75 | elektrická energia júl 2020 |
0155/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 354,38 | knihy podľa vlastného výberu |
0151/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0153/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0152/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 642,00 | spotreba plynu |
0150/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 58,80 | VÚC net |
0149/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 61,08 | telefónne hovory |
0148/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30,32 | Magio internet |
0147/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1 175,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry |
0100/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.07.2020 | 1 175,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0140/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 27.07.2020 | 152,54 | poistenie majetku III. Q 2020 |
0141/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 27.07.2020 | 4,18 | poistenie majetku - doplatok do 30.6.2020 |
0143/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.07.2020 | 168,37 | knihy podľa vlastného výberu |
0142/20 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 27.07.2020 | 65,43 | knihy podľa vlastného výberu |
0139/20 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 23.07.2020 | 225,50 | Virtua II. Q 2020 |
0138/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.07.2020 | 70,00 | telefónne hovory - mobil |
0137/20 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 17.07.2020 | 144,89 | havarijné poistenie |
0136/20 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.07.2020 | 100,32 | nájomné za parkovanie bibliobusu III. Q |
0135/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 09.07.2020 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q |
0130/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.07.2020 | 101,92 | elektrická energia jún 2020 |
0128/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 06.07.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0127/20 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 06.07.2020 | 60,00 | činnosť technika PO II. Q 2020 |
0134/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 03.07.2020 | 930,06 | knihy podľa vlastného výberu |
0126/20 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 03.07.2020 | 462,30 | náhradné diely pre bibliobus |
0129/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.07.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0125/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 02.07.2020 | 25,49 | nové verzie MAGMA III. Q 2020 |
0124/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2020 | 642,00 | zemný plyn júl 2020 |
0122/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 01.07.2020 | 135,29 | podpora MAGMA II. Q 2020 |
0133/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2020 | 30,32 | Magio internet |
0132/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2020 | 58,80 | VÚC net |
0131/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.07.2020 | 71,83 | telefónne hovory jún 2020 |
0121/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.06.2020 | 1 352,35 | jedálne kupóny,poštovné,služby |
0123/20 | 37886622 | Petra | 30.06.2020 | 24,60 | kniha |
0120/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 25.06.2020 | 32,42 | knihy podľa vlastného výberu |
0119/20 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 23.06.2020 | 476,34 | vodné,stočné a povrchová voda |
0118/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 23.06.2020 | 466,07 | vyúčtovanie zálohy na časopisy |
0116/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.06.2020 | 100,09 | telefónne hovory - mobil |
0115/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 19.06.2020 | 896,07 | knihy podľa vlastného výberu |
0114/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 19.06.2020 | 493,65 | knihy podľa vlastného výberu |
0117/20 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 19.06.2020 | 6,60 | vyúčtovanie zálohovej platby |
0113/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.06.2020 | 157,50 | zákonné poistenie všetkých vozidiel III. Q 2020 |
0112/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.06.2020 | 60,53 | havarijné poistenie Citroen Berlingo III. Q |
0107/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.06.2020 | 110,76 | elektrická energia |
0111/20 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 03.06.2020 | 50,00 | členský poplatok člena SSKK |
0103/20 | 45350922 | Techactiv | 03.06.2020 | 216,00 | print. etikety 10 balení |
0104/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 02.06.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0102/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 02.06.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0110/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2020 | 30,32 | Magio internet |
0109/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2020 | 58,80 | VÚC net |
0108/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.06.2020 | 67,31 | telefónne hovory |
0106/20 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | 01.06.2020 | 146,22 | knihy podľa vlastného výberu |
0105/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 01.06.2020 | 69,81 | knihy podľa vlastného výberu |
0101/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 01.06.2020 | 271,96 | knihy podľa vlastného výberu |
0100/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2020 | 642,00 | zemný plyn |
0098/20 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 29.05.2020 | 101,22 | etikety, lepiace pásky a kancelársky papier |
0099/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.05.2020 | 1 262,15 | jedálne kupóny, služby a poštovné,poštovné,služby |
0097/20 | 41995198 | Ján Habiňák | 27.05.2020 | 192,00 | servisné prehliadky kotolov na PK |
0096/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.05.2020 | 94,99 | telefónne hovory mobil |
0095/20 | 006814385 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 21.05.2020 | 11,00 | časopis PPD 2020/1,2 |
0094/20 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 20.05.2020 | 237,90 | poplatok za I. Q 2020 VIRTUA |
0093/20 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 18.05.2020 | 838,26 | knihy podľa vlastného výberu |
0090/20 | 51420201 | KOVMAK | 13.05.2020 | 213,60 | plexisklo 205x90 na COVID 19 |
0086/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.05.2020 | 105,30 | elektrická energia |
0082/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 05.05.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0092/20 | 00331023 | Mesto Svidník | 04.05.2020 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia |
0085/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2020 | 71,12 | telefónne hovory |
0084/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2020 | 58,80 | VÚC net |
0083/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.05.2020 | 30,32 | magio internet |
0081/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 01.05.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0080/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2020 | 642,00 | zemný plyn |
0087/20 | 00331023 | Mesto Svidník | 30.04.2020 | 224,40 | vývoz komunálneho odpadu |
0079/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.04.2020 | 1 160,18 | jedálne kupóny,poštovné ,služby |
0077/20 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 29.04.2020 | 174,65 | kancelárske potreby |
0089/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.04.2020 | 285,74 | knihy podľa vlastného výberu |
0088/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.04.2020 | 281,55 | knihy GRANT spoluúčasť |
0078/20 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 28.04.2020 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa |
0076/20 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 27.04.2020 | 469,18 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0075/20 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | 27.04.2020 | 244,76 | knihy GRANT - spoluúčasť |
0074/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 24.04.2020 | 387,23 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0073/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 24.04.2020 | 25,49 | nové verzie Magma |
0072/20 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 24.04.2020 | 100,32 | nájomné za bibliobus |
0071/20 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | 23.04.2020 | 997,50 | revízia ELI a bleskozvodu |
0070/20 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 22.04.2020 | 20,00 | administratívny poplatok |
0069/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.04.2020 | 94,99 | telefónne hovory mobil |
0091/20 | 00331023 | Mesto Svidník | 22.04.2020 | 21,91 | daň z nehnuteľnosti 2020 |
0068/20 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 09.04.2020 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobusu |
0065/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 07.04.2020 | 387,14 | servisné práce iSPIN II. Q 2020 |
0064/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.04.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0058/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.04.2020 | 136,21 | elektrická energia marec 2020 |
0060/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 03.04.2020 | 135,29 | MAGMA I. Q 2020 |
0059/20 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 03.04.2020 | 60,00 | činnosť technika PO za I. Q 2020 |
0066/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 02.04.2020 | 914,04 | vyúčtovanie zálohy na knihy GRANT |
0057/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 01.04.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0063/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2020 | 58,80 | VÚC net |
0062/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2020 | 74,32 | telefónne hovory |
0061/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.04.2020 | 34,13 | internet |
0056/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2020 | 642,00 | zemný plyn marec 2020 |
0055/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.03.2020 | 1 242,55 | jedálne kupóny,poštovné,služby |
0067/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 30.03.2020 | 116,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0054/20 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.03.2020 | 157,50 | zákonné poistenie motorových vozidiel na II. Q 2020 |
0050/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.03.2020 | 94,99 | telefónne hovory Orange |
0051/20 | 50896385 | Ing. arch. Simona Kaščáková | 20.03.2020 | 500,00 | projektová dokumentácia |
0049/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.03.2020 | 388,20 | vyúčtovanie zálohy na tlač a časopisy |
0048/20 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 16.03.2020 | 51,70 | hosting OPTIMUM rok 2020,hosting OPTIMUM rok 2021 |
0053/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.03.2020 | 937,73 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0052/20 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.03.2020 | 66,82 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0042/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 06.03.2020 | 165,52 | elektrická energia |
0047/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 05.03.2020 | 212,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0039/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 03.03.2020 | 34,80 | nájomné - prístroje do WC |
0040/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.03.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0041/20 | 36723185 | H.K.K. mont | 03.03.2020 | 349,98 | maľba stien v PK |
0038/20 | 31356958 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA | 02.03.2020 | 8,89 | časopis BURDA special kids |
0037/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2020 | 642,00 | zemný plyn |
0045/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2020 | 81,07 | telefónne hovory |
0044/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2020 | 58,80 | VÚC net |
0043/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.03.2020 | 25,31 | internet |
0036/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.02.2020 | 1 242,55 | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0046/20 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.02.2020 | 382,50 | súčiastky na opravu bibliobusu |
0035/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 27.02.2020 | 24,00 | prihlášky A6 |
0034/20 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 26.02.2020 | 2,50 | poplatok za vyhotovenie úradného osvedčenia |
0031/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.02.2020 | 94,99 | telefónne hovory Orange |
0032/20 | 55555555 | Daňový úrad | 20.02.2020 | 300,63 | daň z príjmov rok 2019 |
0033/20 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 18.02.2020 | 561,59 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0030/20 | 52495078 | KORONA Dukla | 10.02.2020 | 75,00 | predplatné týždenník Dukla rok 2020 |
0028/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.02.2020 | 180,71 | elektrická energia január 2020 |
0024/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 04.02.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0023/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.02.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0027/20 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.02.2020 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobus |
0022/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2020 | 642,00 | zemný plyn |
0026/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2020 | 80,42 | telefónne hovory |
0025/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2020 | 58,80 | VÚC net |
0021/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.01.2020 | 1 128,81 | jedálne kupóny,poštovné,služby |
0029/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 30.01.2020 | 331,40 | viazanie kníh a knihovník |
0019/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 27.01.2020 | 403,90 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0016/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.01.2020 | 94,99 | telefónne hovory mobil |
0009/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 21.01.2020 | 387,14 | servisné práce iSPIN I. Q 2020 |
0013/20 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 20.01.2020 | 14,28 | webhosting a služby s tým spojené |
0018/20 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.01.2020 | 100,32 | nájomné za parkovanie bibliobusu |
0017/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 16.01.2020 | 295,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0010/20 | 17493528 | KARPATY-INFOPRESS | 16.01.2020 | 40,00 | knihy od PhDr. Svetozár Krno CSc. |
0004/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.01.2020 | 10,00 | vyúčtovanie zálohy na Revue svet literatur |
0014/20 | 47689650 | EKO toner | 14.01.2020 | 47,64 | toner Bizhub |
0007/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.01.2020 | 394,58 | nedoplatok za plyn rok 2019 |
0020/20 | 51108178 | PSDOMOV | 13.01.2020 | 58,80 | publikácia pre mzdové účtovníčky |
0015/20 | 36670251 | Porada.sk. s.r.o. | 13.01.2020 | 16,99 | dańové zákony 2020 |
0012/20 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 13.01.2020 | 309,00 | Prešovský korzár a SME |
0006/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.01.2020 | 25,49 | nové verzie MAGMA I. Q 2020 |
0008/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 642,00 | spotreba plynu január 2020 |
0005/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 10.01.2020 | 964,51 | RAP iSPIN rok 2020 |
0011/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 09.01.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0003/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.01.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC |
0002/20 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2020 | 75,00 | predplatné Podduklianske noviny |
ROK 2019
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry | |
0265/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 31.12.2019 | 648,00 | dodávka a montáž kobercovej krytiny | |
0268/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2019 | 58,80 | VÚC net | |
0267/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2019 | 157,25 | elektrická energia december 2019 | |
0266/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2019 | 81,68 | telefónne hovory | |
0264/19 | 36723185 | H.K.K. mont | 30.12.2019 | 2 635,01 | stavebné práce v PK | |
0258/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 23.12.2019 | 250,00 | vertikálna žalúzia s montážou | |
0257/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.12.2019 | 110,99 | telefónne hovory Orange | |
0263/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 20.12.2019 | 470,00 | súčiastky na opravu bibliobusu | |
0261/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 20.12.2019 | 1 144,49 | jedálny kupóny,poštovné,služby | |
0259/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 20.12.2019 | 321,13 | knihy podľa vlastného výberu | |
0256/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 19.12.2019 | 26,70 | dodávka a montáž zásuvky | |
0253/19 | 00151882 | Centrum vedeckotechnických informácií SR | 18.12.2019 | 12,00 | predplatné časopisu iTlib | |
0252/19 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 18.12.2019 | 26,00 | predplatné časopisu PC REVUE | |
0254/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 18.12.2019 | 250,00 | vertikálna žalúzia s montážou | |
0262/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 18.12.2019 | 102,28 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
0255/19 | 31322051 | Union poisťovňa | 17.12.2019 | 157,50 | zákonné poistenie ozidiel I. Q 2020 | |
0251/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 16.12.2019 | 1 580,00 | kancelársky nábytok | |
0260/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 16.12.2019 | 176,64 | viazanie kníh, podací denník a prihlášky | |
0250/2019 | 52154271 | HAJDES | 13.12.2019 | 500,00 | technika | |
0244/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.12.2019 | 135,29 | MAGMA IV. O 2019 | |
0247/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 11.12.2019 | 310,46 | knihy podľa vlastného výberu | |
0249/19 | 36515493 | ILA | 10.12.2019 | 19,45 | 2 ks knihy Martin s krásnymi modrými očami | |
0248/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 10.12.2019 | 495,84 | časopisy a tlač | |
0246/19 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 10.12.2019 | 35,00 | vyúčtovanie zálohy na Prešovské noviny | |
0243/19 | 52154271 | HAJDES | 10.12.2019 | 446,00 | technika | |
0240/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 10.12.2019 | 60,00 | činnosť technika za IV. Q 2019 | |
0239/19 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 9.12.2019 | 20,00 | administratívny poplatok za projekt | |
0238/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 9.12.2019 | 1 790,00 | nábytok do kancelárií PK | |
0242/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 6.12.2019 | 334,76 | knihy podľa vlastného výberu | |
0237/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 6.12.2019 | 922,16 | knihy podľa vlastného výberu | |
0226/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6.12.2019 | 140,57 | elektrická energia november 2019 | |
0241/19 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 5.12.2019 | 40,00 | predplatné Spektrum | |
0236/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 4.12.2019 | 1 992,00 | koberec kancelársky záťažový | |
0230/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.12.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0235/19 | 36495816 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 3.12.2019 | 670,01 | 2 ks pneumatík na bibliobus | |
0227/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.12.2019 | 34,80 | nájomné - nástroje WC | |
0245/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 2.12.2019 | 391,75 | poistenie majetku 29.12.2019 - 29.6.2020 | |
0228/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 2.12.2019 | 1 120,96 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0232/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 2.12.2019 | 50,36 | knihy podľa vlastného výberu | |
0234/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2019 | 58,80 | VÚC net | |
0233/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2019 | 81,34 | telefónne hovory | |
0229/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.12.2019 | 547,00 | dodávka zemného plynu | |
0224/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 29.11.2019 | 200,00 | knihy DAR Mesto Svidník | |
0223/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 29.11.2019 | 507,31 | knihy podľa vlastného výberu | |
0222/19 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 28.11.2019 | 497,18 | servisná prehliadka | |
0225/19 | 45350922 | Techactiv | 28.11.2019 | 171,60 | print etikety farebné | |
0221/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 25.11.2019 | 234,03 | Virtua IV. Q 2019 | |
0231/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.11.2019 | 479,77 | vyúčtovanie zálohy na knihy | |
0218/19 | 42076846 | Občiansky klub Veľký Šariš | 24.11.2019 | 16,00 | predplatné na rok 2020 Na dedine | |
0217/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.11.2019 | 86,87 | telefónne hovory - mobil | |
0216/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.11.2019 | 223,71 | knihy podľa vlastného výberu | |
0219/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 19.11.2019 | - 145,30 | dobropis za VÚC net | |
0215/19 | 36750611 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 19.11.2019 | 61,86 | knihy podľa vlastného výberu | |
0220/19 | 36150282 | Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín | 15.11.2019 | 1 000,00 | prednášky PROLIFE rok 2020 | |
0213/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 15.11.2019 | 155,90 | úprava ovládania svietidiel | |
0214/19 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 14.11.2019 | 414,00 | oprava bibliobusu | |
0212/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 8.11.2019 | 446,35 | knihy podľa vlastného výberu | |
0210/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.11.2019 | 123,36 | elektrická energia október 2019 | |
0202/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 5.11.2019 | 144,89 | poistenie majetku | |
0207/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 5.11.2019 | 34,80 | nájomné - prístroje WC | |
0201/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.11.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0206/19 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 2.11.2019 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0205/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.11.2019 | 547,00 | spotreba zemného plynu | |
0209/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2019 | - 86,50 | dobropis VÚC net | |
0208/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2019 | 78,88 | VÚC net | |
0211/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1.11.2019 | 329,12 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
0204/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.10.2019 | 1 050,38 | jedálne kupóny,poštovné ,služby | |
0203/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.10.2019 | 135,29 | MAGMA - podpora III. Q 2019 | |
0200/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.10.2019 | 439,20 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0199/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.10.2019 | 964,63 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0198/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.10.2019 | 759,59 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0197/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.10.2019 | 84,99 | telefónne hovory - mobil | |
0196/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.10.2019 | 70,60 | vyúčtovanie zálohy | |
0192/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.10.2019 | 97,68 | nájomné pozemku za IV. Q 2019 | |
0191/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 16.10.2019 | 900,00 | vytlačenie Zborníka k 200. | |
0190/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 16.10.2019 | 166,40 | oprava elektroinštalácie v PK Svidník | |
0189/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.10.2019 | 25,49 | 4. Q 2019 Magma | |
0195/19 | 45340919 | JOMI - JOZEF ŠAK, s.r.o. | 14.10.2019 | 180,00 | doprava Svidník - Užhorod JDS | |
0194/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 11.10.2019 | 417,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu417,50 | |
0193/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART | 11.10.2019 | 214,92 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0183/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.10.2019 | 100,98 | elektrická energia september | |
0186/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 8.10.2019 | 34,80 | nájomné za príslušenstvo WC | |
0187/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 7.10.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN za IV. Q | |
0188/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 4.10.2019 | 506,81 | knihy GRANT podľa vlastného výberu506,81 | |
0181/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.10.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0179/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 3.10.2019 | 2 340,66 | výmena svietidiel a úprava HRE | |
0185/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 3.10.2019 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q | |
0176/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 2.10.2019 | 267,79 | havarijné poistenie SK237BB | |
0180/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.10.2019 | 561,79 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0184/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0182/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2019 | 80,46 | telefónne hovory september | |
0177/19 | 36489247 | VERMEX | 1.10.2019 | 390,00 | podanie stravy pre 51 účastníkov sympózia | |
0175/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2019 | 547,00 | zemný plyn október 2019 | |
0178/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.10.2019 | 1 270,00 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0172/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.9.2019 | 90,00 | perá a tašky s potlačou | |
0174/19 | 31693989 | PO CAR s.r.o. | 24.9.2019 | 321,91 | servisná prehliadka SK237BB | |
0171/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.9.2019 | 84,99 | telefónne hovory mobil | |
0170/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 20.9.2019 | 233,08 | VIRTUA III. Q 2019 | |
0168/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 19.9.2019 | 291,07 | vyúčtovanie zálohovej faktúry na časopisy | |
0165/19 | 48251461 | KNIHY HVIEZDOSLAV | 18.9.2019 | 176,89 | knihy na ceny do súťaže | |
0167/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 17.9.2019 | 43,20 | nájomné za prístroje do WC | |
0169/19 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 17.9.2019 | 120,00 | členský príspevok SAK | |
0166/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 12.9.2019 | 63,06 | kontrola hasiacich prístrojov | |
0157/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 9.9.2019 | 85,24 | elektrická energia august | |
0161/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 6.9.2019 | 726,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0173/19 | 35249790 | Mgr. Matúš Vachna, MaM | 6.9.2019 | 64,00 | DVD na akciu A. Pavlovič 200. výročie narodenia 8 ks | |
0164/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 6.9.2019 | 322,40 | materiál na výmenu svietidiel v PK | |
0162/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 6.9.2019 | 2 768,10 | oprava svietidiel v PK | |
0160/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 5.9.2019 | 172,00 | pozvánky, viazanie kníh, etikety | |
0163/19 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 5.9.2019 | 164,00 | oprava vozidla SK952AJ | |
0156/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 4.9.2019 | 250,26 | kopírovací papier, poštové obálky, zošívačka | |
0154/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.9.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0155/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 2.9.2019 | 1 164,11 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0159/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0158/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2019 | 78,06 | telefónne hovory | |
0153/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2019 | 547,00 | zemný plyn | |
0151/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2019 | 84,99 | telefónne hovory - mobil | |
0152/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.8.2019 | 258,97 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0150/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.8.2019 | 90,11 | elektrická energia júl 2019 | |
0147/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.8.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0145/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2019 | 547,00 | zemný plyn august 2019 | |
0144/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.7.2019 | 1 175,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0149/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.7.2019 | 77,35 | telefónne hovory | |
0148/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.7.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0140/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 30.7.2019 | 160,20 | papier Color Copy, CD a DVD | |
0143/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 29.7.2019 | 135,29 | MAGMA - systémová podpora II. Q 2019 | |
0146/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 29.7.2019 | 144,89 | poistenie majetku III. Q 2019 | |
0136/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.7.2019 | 84,99 | telefónne hovory mobil | |
0142/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 19.7.2019 | 700,01 | vertikálna žalúzia | |
0139/19 | 52154271 | HAJDES | 18.7.2019 | 25,00 | servis | |
0138/19 | 52154271 | HAJDES | 18.7.2019 | 58,00 | router | |
0137/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.7.2019 | 97,68 | nájomné III. Q 2019 | |
0134/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 12.7.2019 | 25,49 | MAGMA III. Q 2019 | |
0135/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12.7.2019 | 190,84 | čistenie kanalizácie | |
0141/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 11.7.2019 | 320,77 | vyúčtovacia faktúra za časopisy | |
0131/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 11.7.2019 | 578,02 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0127/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2019 | 85,24 | elektrická energia jún 2019 | |
0132/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 4.7.2019 | 259,64 | knihy podľa vlastného výberu VÚC | |
0124/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 3.7.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q 2019 | |
0125/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.7.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0121/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.7.2019 | 60,00 | činnosť technika PO za II. Q 2019 | |
0133/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 1.7.2019 | 260,54 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0123/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 547,00 | zemný plyn | |
0122/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.7.2019 | 1 250,39 | jedálne kupóny,poštovné,služby | |
0130/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2019 | 78,28 | telefónne hovory | |
0129/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0126/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 27.6.2019 | 3,00 | predplatné za časopis Varíme a pečieme | |
0119/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.6.2019 | 606,96 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0120/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 25.6.2019 | 298,81 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
0118/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.6.2019 | 148,25 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0117/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.6.2019 | 903,93 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0113/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.6.2019 | 88,74 | telefónne hovory - mobil | |
0116/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.6.2019 | 213,70 | knihy podľa vlastného výberu | |
0115/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.6.2019 | 38,12 | knihy podľa vlastného výberu | |
0114/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.6.2019 | 496,48 | knihy podľa vlastného výberu | |
0112/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 17.6.2019 | 230,99 | VIRTUA II. štvrťrok 2019 | |
0111/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 14.6.2019 | 395,11 | havarijné poistenie II. polrok 2019 | |
0110/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 14.6.2019 | 391,75 | poistenie majetku II. polrok 2019 | |
0109/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 12.6.2019 | 732,00 | náhradné diely na bibliobus | |
0105/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.6.2019 | 125,65 | elektrická energia máj 2019 | |
0106/19 | 14287196 | Ing. Jozef Roháľ - Ekomido | 10.6.2019 | 164,00 | pravidelný výcvik vodičov | |
0108/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 4.6.2019 | 430,53 | knihy podľa vlastného výberu | |
0107/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 4.6.2019 | 492,16 | knihy podľa vlastného výberu | |
0102/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.6.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0099/19 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 3.6.2019 | 200,00 | tlačiarenské služby a vecné ceny na súťaž | |
0100/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2019 | 547,00 | dodávka zemného plynu jún 2019 | |
0104/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0103/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2019 | 78,78 | telefónne hovory | |
0101/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.5.2019 | 1 124,12 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0128/19 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 31.5.2019 | 6,20 | prístup do CRE | |
0094/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 30.5.2019 | 676,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0095/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.5.2019 | 86,27 | telefónne hovory - mobil | |
0098/19 | 43070922 | Vlastná tvorba Anna KIZOVÁ | 28.5.2019 | 50,00 | darčekové predmety | |
0096/19 | 00587010 | Strom života | 27.5.2019 | 22,50 | časopis Stromáčik | |
0097/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 23.5.2019 | 229,46 | havarijné poistenie SK952AJ | |
0093/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 22.5.2019 | 574,41 | knihy podľa vlastného výberu VÚC | |
0092/19 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | 22.5.2019 | 95,85 | knihy podľa vlastného výberu | |
0091/19 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 15.5.2019 | 50,00 | práce súvisiace s tlačou, diplomy a plagáty | |
0085/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.5.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0084/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2019 | 547,00 | zemný plyn máj 2019 | |
0086/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 30.4.2019 | 111,35 | elektrická energia apríl 2019 | |
0083/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.4.2019 | 1 028,27 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0081/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.4.2019 | 135,29 | MAGMA - systémová podpora I. Q | |
0088/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.4.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0087/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.4.2019 | 78,71 | telefónne hovory | |
0080/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.4.2019 | 624,61 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0082/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 26.4.2019 | 144,89 | poistenie majetku II. Q 2019 | |
0078/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 23.4.2019 | 183,88 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0075/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.4.2019 | 85,87 | telefónne hovory - mobil | |
0089/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 19.4.2019 | 187,00 | vývoz komunálneho odpadu | |
0079/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 18.4.2019 | 912,29 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0077/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 18.4.2019 | 229,26 | VIRTUA poplatok I. Q 2019 | |
0090/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 17.4.2019 | 19,31 | daň z nehnuteľnosti 2019 | |
0076/19 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 16.4.2019 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0074/19 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 16.4.2019 | 50,00 | členský poplatok kolektívneho člena SSK | |
0073/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.4.2019 | 97,68 | nájomné za parkovanie bibliobusu II. Q 2019 | |
0071/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 12.4.2019 | 42,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0069/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 12.4.2019 | 25,49 | MAGMA II. Q 2019 | |
0072/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 11.4.2019 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia | |
0070/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 10.4.2019 | 251,08 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0068/19 | 41995198 | Ján Habiňák | 10.4.2019 | 282,00 | oprava kotla a servis 4 ks kotlov | |
0066/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.4.2019 | 132,95 | elektrická energia marec 2019 | |
0067/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 5.4.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN II. Q 2019 | |
0062/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.4.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0063/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.4.2019 | 60,00 | činnosť technika PO za I. Q 2019 | |
0061/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2019 | 547,00 | zemný plyn 1.4.2019 - 30.4.2019 | |
0065/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2019 | 81,02 | telefónne hovory marec 2019 | |
0064/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0059/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.3.2019 | 980,35 | jedálenské kupóny,služby,poštovné | |
0060/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 25.3.2019 | 648,00 | 4 ks batérie do bibliobusu | |
0058/19 | 42110971 | Gamajun | 22.3.2019 | 119,60 | knihy podľa vlastného výberu | |
0056/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.3.2019 | 85,53 | telefónne hovory mobil | |
0055/19 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 22.3.2019 | 481,23 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0054/19 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 22.3.2019 | 612,17 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0053/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 22.3.2019 | 292,66 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
0052/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 22.3.2019 | 618,67 | knihy GRANT | |
0057/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21.3.2019 | 232,76 | vodné I. Q 2019,stočné a povrchová voda I. Q 2019 | |
0050/19 | 17070775 | Prešovská univerzita v Prešove | 14.3.2019 | 163,50 | knihy GRANT | |
0051/19 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 14.3.2019 | 26,00 | predplatné PC REVUE | |
0047/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.3.2019 | 153,70 | elektrická energia február 2019 | |
0048/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 11.3.2019 | 868,05 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0046/19 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 8.3.2019 | 679,50 | čistenie PVC a keramickej podlahy | |
0049/19 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 8.3.2019 | 4,20 | poplatok za výpis z registra exekúcií | |
0045/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 7.3.2019 | 288,51 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0044/19 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 7.3.2019 | 51,70 | hosting OPTIMUM,hosting OPTIMUM rok 2020 | |
0042/19 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 5.3.2019 | 20,00 | administratívny poplatok | |
0043/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.3.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0041/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2019 | 76,03 | telefónne hovory | |
0040/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0039/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2019 | 547,00 | spotreba plynu marec 2019 | |
0038/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.2.2019 | 1 035,65 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0036/19 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 28.2.2019 | 13,28 | poistné uchádzača o vykonávanie aktivačnej činnosti | |
0035/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.2.2019 | 745,55 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0033/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 25.2.2019 | 84,99 | telefónne hovory 2018 | |
0032/19 | 55555555 | Daňový úrad | 25.2.2019 | 293,04 | daň z príjmov 2018 | |
0034/19 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 22.2.2019 | 696,50 | čistenie kobercov, stoličiek a sedačky | |
0037/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 18.2.2019 | 474,20 | súčiastky na pokazený bibliobus | |
0031/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 18.2.2019 | 129,40 | laminovacie fólie, vizitkový papier a papier Color Copy | |
0029/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.2.2019 | 106,52 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0028/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.2.2019 | 968,93 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0027/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 11.2.2019 | 424,10 | oprava svietidiel s úpravou na LED | |
0024/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.2.2019 | 170,26 | elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 | |
0030/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 8.2.2019 | - 60,00 | dobropis na stravné lístky | |
0025/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 7.2.2019 | 532,50 | knihy GRANT | |
0018/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 4.2.2019 | 11,00 | knihy Básne z neba večnosti | |
0021/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.2.2019 | 998,78 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0020/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.2.2019 | 547,00 | zemný plyn február 2019 | |
0017/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.2.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0023/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2019 | 73,96 | telefónne hovory | |
0022/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0019/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 31.1.2019 | 558,12 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0014/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.1.2019 | 414,78 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0026/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.1.2019 | 87,99 | telefónne hovory - mobil | |
0013/19 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 22.1.2019 | 14,28 | predĺženie registrácie | |
0015/19 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 21.1.2019 | 120,36 | zákonné poistenie Citreoen Berlingo | |
0012/19 | 36785512 | SOFTIP, a.s. | 20.1.2019 | 120,80 | podpora APV od 1.1.2019-30.4.2019 | |
0005/19 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 18.1.2019 | 406,80 | oprava bibliobusu SK710AC | |
0004/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 17.1.2019 | 144,89 | poistenie majetku | |
0006/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.1.2019 | 97,68 | nájomné za účelom parkovania I. Q 2019 | |
0016/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2019 | - 498,91 | dobropis na zemný plyn rok 2018 | |
0003/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.1.2019 | 25,49 | nová verzia Magma I. Q 2019 | |
0234/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.1.2019 | 166,63 | elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 | |
0011/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.1.2019 | 99,71 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0008/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.1.2019 | 547,00 | zemný plyn január2019 | |
0010/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 9.1.2019 | 241,41 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0233/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8.1.2019 | 131,45 | VÚC net | |
0232/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8.1.2019 | 72,47 | telefónne hovory 12/2018 | |
0009/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 8.1.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN I. Q 2019 | |
0007/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 8.1.2019 | 964,51 | RAP za rok 2019 | |
0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 7.1.2019 | 60,00 | ročné predplatné Podduklianske noviny | |
0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.1.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
ROK 2018
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry | |
0223/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 778,77 | knihy GRANT | |
0222/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 958,99 | knihy GRANT | |
0221/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 20.12.2018 | 234,01 | kancelárske potreby,rezačka papiera | |
0220/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.12.2018 | 150,60 | elektrická energia | |
0219/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 13.12.2018 | 42,00 | dodávka a výmena samozatvárača dverí | |
0218/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.12.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za IV. Q 2018 | |
0217/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 20,40 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
0216/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 9,90 | vyúčtovanie zálohy na časopis | |
0215/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.12.2018 | 331,78 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
0214/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 07.12.2018 | 694,34 | vyúčtovanie zálohy na knihy | |
0213/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 05.12.2018 | 4,20 | vyúčtovanie zálohy | |
0212/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 12.12.2018 | 818,15 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0211/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 395,11 | havarijné poistenie 1.1.2019-30.6.2019 | |
0210/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
0209/18 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 30.11.2018 | 294,00 | Prešovské noviny | |
0208/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0207/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 73,02 | telefónne hovory | |
0206/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.12.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.12.2018 - 31.12.2018 | |
0205/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.12.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0204/18 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 30.11.2018 | 153,65 | spätné zrkadlá s montážou | |
0203/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 30.11.2018 | 260,90 | knihy GRANT | |
0202/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 30.11.2018 | 663,69 | knihy GRANT | |
0201/18 | 36750611 | Marenčin PT | 28.11.2018 | 154,78 | knihy kultúrne poukazy | |
0200/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.11.2018 | 304,39 | knihy GRANT | |
0199/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 28.11.2018 | 213,69 | knihy DAR mesto Svidník | |
0198/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 28.11.2018 | 92,86 | telefónne hovory mobil | |
0197/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 14.11.2018 | 120,74 | knihy GRANT | |
0196/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.11.2018 | 120,98 | elektrická energia | |
0195/18 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 16.11.2018 | 363,33 | oprava bibliobusu - náhradné diely | |
0194/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 524,99 | knihy GRANT | |
0193/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 749,93 | knihy podľa vlastného výberu - spoluúčasť | |
0192/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 491,54 | knihy GRANT | |
0191/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 07.11.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.11.2018-30.11.2018 | |
0190/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 09.11.2018 | 88,11 | knihy podľa vlastného výberu | |
0189/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 05.11.2018 | 38,86 | knihy podľa vlastného výberu | |
0188/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.11.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0187/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 31.10.2018 | 162,72 | oprava vozidla SK 710AC | |
0186/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 31.10.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0185/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0184/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 75,46 | telefónne hovory 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
0183/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.10.2018 | 1 009,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0182/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 31.10.2018 | 104,54 | knihy podľa vlastného výberu | |
0181/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 31.10.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0180/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 31.10.2018 | 403,64 | knihy podľa vlastného výberu | |
0179/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.10.2018 | 222,20 | VIRTUA poplatok za IV. Q 2018 | |
0178/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 26.10.2018 | 590,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
0177/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 19.10.2018 | 925,67 | knihy podľa vlastného výberu | |
0176/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 88,00 | kniha "Kroje" | |
0175/18 | 36785512 | SOFTIP | 26.10.2018 | 90,60 | podpora APV IV. Q 2018 | |
0174/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 100,80 | viazanie kníh | |
0173/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 25.10.2018 | 81,99 | telefónne hovory mobil | |
0172/18 | 36786489 | ABASIST s.r.o. | 24.10.2018 | 40,00 | preventívna prehliadka vodiča bibliobusu | |
0171/18 | 36396222 | AUTOCONT | 24.10.2018 | 68,40 | školenie užívateľa modulu MAGMA | |
0170/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.10.2018 | 740,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
0169/18 | 00151882 | Centrum VTI SR | 04.10.2018 | 12,00 | časopis ITlib | |
0168/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 19.10.2018 | 95,30 | nájomné pozemku IV. Q 2018 | |
0167/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 15.10.2018 | 84,60 | elektrická energia 1.9.2018 - 30.9.2018 | |
0166/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 19.10.2018 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q 2018 | |
0165/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 19.10.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN IV. Q 2018 | |
0164/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 05.10.2018 | 13,28 | úrazové poistenie p | |
0163/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 74,54 | telefónne hovory | |
0162/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0161/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 04.10.2018 | 611,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
0160/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 04.10.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
0159/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 04.10.2018 | 255,04 | havarijné poistenie | |
0158/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.09.2018 | 1 087,26 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0157/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.10.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0156/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 28.09.2018 | 283,25 | tlač na IV. Q 2018 | |
0155/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.09.2018 | 171,27 | knihy podľa vlastného výberu | |
0154/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 28.09.2018 | 234,36 | knihy podľa vlastného výberu | |
0153/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.09.2018 | 156,64 | vodné ,stočné a voda z povrchu | |
0152/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.09.2018 | 681,76 | knihy podľa vlastného výberu | |
0151/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 736,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
0150/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 469,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
0149/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 21.09.2018 | 628,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
0148/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2018 | 83,07 | telefónne hovory - mobil | |
0147/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.09.2018 | 990,50 | knihy podľa vlastného výberu | |
0146/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 21.09.2018 | 44,07 | knihy podľa vlastného výberu | |
0145/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.09.2018 | 425,21 | knihy podľa vlastného výberu | |
0144/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.09.2018 | 230,35 | kontrola hasiacich | |
0143/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.09.2018 | 75,70 | elektrická energia 1.8.2018 - 30.8.2018 | |
0142/18 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 12.09.2018 | 110,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
0141/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.09.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0140/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 72,98 | telefónne hovory | |
0139/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0138/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.09.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.9.2018-30.9.2018 | |
0137/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.08.2018 | 1 160,99 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0136/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.08.2018 | 220,41 | poplatok za III. Q 2018 VIRTUA | |
0135/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 31.08.2018 | 81,26 | telefónne hovory - mobil | |
0134/18 | 36396222 | AUTOCONT | 31.08.2018 | 2 062,80 | licencia IS MAGMA | |
0133/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 31.08.2018 | 509,35 | knihy podľa vlastného výberu | |
0132/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 17.08.2018 | 75,23 | elektrická energia 1.7.2018-31.7.2018 | |
0131/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.08.2018 | 95,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
0130/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 17.08.2018 | 207,26 | knihy podľa vlastného výberu | |
0129/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 10.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0128/18 | 36834891 | Literatura | 13.08.2018 | 43,79 | kina "Jedna radostná myšlienka" | |
0127/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 06.08.2018 | 207,37 | kancelársky papier | |
0126/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2018 | 73,87 | telefónne hovory T Com | |
0125/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.08.2018 | 6,64 | úrazové poistenie | |
0124/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.08.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0123/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 06.08.2018 | 1 219,97 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0122/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.08.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0121/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.08.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0120/18 | 36785512 | SOFTIP | 27.07.2018 | 90,60 | podpora APV III. Q 2018 | |
0119/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 27.07.2018 | 82,98 | telefónne hovory mobil | |
0118/18 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 23.07.2018 | 731,00 | oprava Citroen Berlingo | |
0117/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 20.07.2018 | 40,96 | knihy podľa vlastného výberu | |
0116/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20.07.2018 | 108,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
0115/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.07.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie | |
0114/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.07.2018 | 80,26 | elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 | |
0113/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 16.07.2018 | 318,90 | tlač III. Q 2018 | |
0112/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 16.07.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q | |
0111/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 74,96 | telefónne hovory | |
0110/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0109/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 06.07.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za II. Q 2018 | |
0108/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.07.2018 | 583,00 | spotreba plynu | |
0107/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.07.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0106/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 29.06.2018 | 1 175,72 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0105/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 29.06.2018 | 81,98 | telefónne hovory | |
0104/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 29.06.2018 | 234,18 | vodné | |
0103/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 29.06.2018 | 213,84 | oprava bibliobusu SK 710 AC | |
0102/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.06.2018 | 514,60 | knihy podľa vlastného výberu | |
0101/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 371,80 | havarijné poistenie | |
0100/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
0099/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 25.06.2018 | 187,00 | poplatok za komunálne odpady | |
0098/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 18.06.2018 | 74,90 | telefónne hovory apríl 2018 | |
0097/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.06.2018 | 83,95 | elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 | |
0096/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.06.2018 | 6,00 | vyúčtovanie zálohy na tlač | |
0095/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
0094/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
0093/18 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 08.06.2018 | 2,50 | súdny poplatok | |
0092/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0091/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 75,16 | telefónne hovory | |
0090/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 01.06.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.6.2018-30.6.2018 | |
0089/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 01.06.2018 | 1 142,56 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0088/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.05.2018 | 23,40 | pozvánky a plagáty | |
0087/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.05.2018 | 123,21 | knihy | |
0086/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.05.2018 | 202,35 | havarijné poistenie | |
0085/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 01.06.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0084/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 24.05.2018 | 469,15 | knihy podľa vlastného výberu | |
0083/18 | 37922190 | Asociácia správcov registratúry | 29.05.2018 | 39,00 | školenie - elektronická komunikácia | |
0082/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0081/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 08.04.2018 | 19,31 | daň z nehnuteľnosti | |
0080/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2018 | 91,44 | elektrická energia | |
0079/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.05.2018 | 201,94 | knihy | |
0078/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 09.05.2018 | 207,91 | VIRTUA poplatok za II. Q 2018 | |
0077/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 03.05.2018 | 534,67 | knihy | |
0076/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 11.05.2018 | 740,23 | oprava bibliobusu | |
0075/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0074/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.05.2018 | 1 103,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0073/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.05.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0072/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 02.05.2018 | 18,60 | pozvánka farebná | |
0071/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.05.2018 | 90,60 | podpora APV | |
0070/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 02.05.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0069/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.05.2018 | 18,58 | koncesionárske poplatky | |
0068/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0067/18 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 02.05.2018 | 120,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
0066/18 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 02.05.2018 | 50,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
0065/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.05.2018 | 144,89 | poistenie bibliobus II. Q 2018 | |
0064/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2018 | 129,74 | elektrická energia 1.3.2018-31.3.2018 | |
0063/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 20.04.2018 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia | |
0062/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.04.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie II. Q 2018 | |
0061/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.04.2018 | 754,72 | knihy | |
0060/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 20.04.2018 | 269,86 | oprava bibliobusu SK710AC | |
0059/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.04.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN od 1.4.2018 do 30.6.2018 | |
0058/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.04.2018 | 60,00 | činnosť technika PO 1. Q 2018 | |
0057/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 11.04.2018 | 1 180,62 | oprava bibliobusu | |
0056/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 75,74 | telefónne hovory | |
0055/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0054/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.04.2018 | 1 079,47 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0053/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.04.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0052/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.04.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0051/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 21.03.2018 | 4,20 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | |
0050/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.03.2018 | 41,80 | kniha "Narodne spivanky" 2 ks | |
0049/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 26.03.2018 | 169,21 | vodné,stočné a povrchová voda | |
0048/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 26.03.2018 | 690,00 | oprava bibliobusu - súčiastky | |
0047/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 26.03.2018 | 86,38 | telefónne hovory mobil | |
0046/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 26.03.2018 | 221,75 | knihy | |
0045/18 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 26.03.2018 | 222,00 | koberec VALDEZ | |
0044/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 16.03.2018 | 51,70 | hosting | |
0043/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.03.2018 | 144,59 | elektrická energia | |
0042/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 08.03.2018 | 295,52 | predplatné na tlač | |
0041/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0040/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 76,64 | telefónne hovory | |
0039/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 08.03.2018 | 247,19 | knihy | |
0038/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 08.03.2018 | 88,63 | knihy | |
0037/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.03.2018 | 1 096,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0036/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.03.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0035/18 | 48324949 | Class s. r. o. | 05.03.2018 | 63,90 | knihy | |
0034/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.03.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0033/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 693,50 | čistenie, šamponovanie | |
0032/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 692,50 | odstránenie | |
0031/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0030/18 | 55555555 | Daňový úrad | 26.02.2018 | 285,13 | daň z príjmov 2017 | |
0029/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.02.2018 | 173,36 | elektrická energia 1.1.2018-31.1.2018 | |
0028/18 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 26.02.2018 | 26,00 | vyúčtovacia faktúra na PC REVUE | |
0027/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 20.02.2018 | 380,00 | samozatvárač dverí, guľa + montáž | |
0026/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 15.02.2018 | 517,03 | knihy | |
0025/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 09.02.2018 | 494,74 | oprava bibliobusu | |
0024/18 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 09.02.2018 | 40,01 | predplatné Stropkovské spektrum | |
0023/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0022/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 75,14 | telefónne hovory | |
0021/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.02.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0020/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.02.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0019/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.02.2018 | 1 002,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0018/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 02.02.2018 | 212,23 | poplatok VIRTUA I. Q 2018 | |
0017/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.02.2018 | 90,60 | podpora APV I. Q 2018 | |
0016/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.02.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0015/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 02.02.2018 | 490,92 | knihy | |
0014/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 02.02.2018 | 692,87 | oprava bibliobusu | |
0013/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 29.01.2018 | 82,99 | mobilné telefóny | |
0012/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 29.01.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie I. Q 2018 | |
0011/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 583,00 | zemný plyn január 2018 | |
0010/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 22.01.2018 | 387,14 | iSPIN servisné práce I. Q 2018 | |
0009/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 729,16 | nedoplatok zemný plyn | |
0008/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 18.01.2018 | 14,28 | predĺženie registrácie domény | |
0007/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 18.01.2018 | 184,09 | elektrická energia | |
0006/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2018 | 80,98 | telefónne hovory - mobil | |
0005/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.01.2018 | 964,51 | SPIN - RAP rok 2018 | |
0004/18 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 12.01.2018 | 58,80 | ročné predplatné Podduklianske noviny rok 2018 | |
0003/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 04.01.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0002/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 81,49 | telefónne hovory | |
0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2019 | 60,00 | ročné predplatné Podduklianske noviny | |
0001/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 05.01.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
ROK 2017
Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Mena | Popis faktúry |
0001/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.01.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0002/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 09.01.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0003/17 | 2121951923 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 09.01.2017 | 127,00 | EUR | vodné,stočné,povrchová voda |
0004/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 11.01.2017 | 81,24 | EUR | mobilné služby |
0005/17 | 170100012 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 11.01.2017 | 58,80 | EUR | tlač - Podduklianske noviny |
0006/17 | 0117004557 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 11.01.2017 | 1 072,51 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0007/17 | 9792124130 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.01.2017 | 76,92 | EUR | telefón |
0008/17 | 0792120346 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.01.2017 | 131,45 | EUR | VUC net |
0009/17 | 217010233 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.01.2017 | 964,51 | EUR | iSpin - služba č. 2 za rok 2017 |
0010/17 | 462070 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. | 20.01.2017 | 23,04 | EUR | ťarchopis - predplatné |
0011/17 | 7278714777 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 20.01.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0012/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.01.2017 | 137,40 | EUR | elektrická energia - nedoplatok |
0013/17 | 217010640 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.01.2017 | 387,14 | EUR | iSpin servisné práce I. Q |
0014/17 | 001922 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 30.01.2017 | 94,08 | EUR | nájomné I. Q 2017 |
0015/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.02.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
0016/17 | 17600309 | 35730129 | Verlag Dashofer | 02.02.2017 | 190,92 | EUR | online knižnica - smernice pre PO |
0017/17 | 2016 | 34239146 | SENDYS - Miroslav Senaj | 02.02.2017 | 9,55 | EUR | preplatok plynu za rok 2016 |
0018/17 | 27300760 | 36785512 | SOFTIP | 02.02.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
0019/17 | 0117014541 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.02.2017 | 1 142,14 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0020/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.02.2017 | 144,89 | EUR | poistné I. Q 2017 |
0021/17 | 201700030 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 06.02.2017 | 243,71 | EUR | VIRTUA I. Q 2017 |
0022/17 | 7223839505 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 09.02.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0023/17 | 20170022 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 09.02.2017 | 40,01 | EUR | Stropkovské spektrum |
0024/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2017 | 470,00 | EUR | spotreba el. energie |
0025/17 | 4793080175 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.02.2017 | 77,88 | EUR | telefónne hovory |
0026/17 | 9793076469 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.02.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0027/17 | 201718 | 44765835 | UNIVERSUM-EU, s. r. o. | 15.02.2017 | 70,00 | EUR | knihy |
0028/17 | 617003668 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 15.02.2017 | 14,28 | EUR | predĺženie registrácie domény |
0029/17 | 170019 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 27.02.2017 | 347,95 | EUR | oprava bibliobusu |
0030/17 | 170015 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 27.02.2017 | 323,98 | EUR | oprava bibliobusu |
0031/17 | 1700992016 | 55555555 | Daňový úrad | 27.02.2017 | 298,71 | EUR | daň z príjmov PO |
0032/17 | 170005 | 34239847 | M+R Svidník | 28.02.2017 | 92,00 | EUR | karta |
0033/17 | 1751302249 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 28.02.2017 | 20,00 | EUR | administratívny poplatok |
0034/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 01.03.2017 | 81,04 | EUR | mobilné služby |
0035/17 | 2717000873 | 00678856 | IKAR, a.s. | 01.03.2017 | 593,64 | EUR | knihy |
0036/17 | 7268778735 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.03.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0037/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.03.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0038/17 | 117025186 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.03.2017 | 1 232,67 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0039/17 | 1751102367 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 07.03.2017 | 20,00 | EUR | poplatok |
0040/17 | 700225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.03.2017 | 45,40 | EUR | predplatné tlač |
0041/17 | 2017031003 | 36569321 | VIENALA s. r. o. | 15.03.2017 | 24,00 | EUR | kniha Vasiľ Demko: Uľa |
0042/17 | 00130519 | 97264440 | National Pen | 15.03.2017 | 54,99 | EUR | reklamné perá ,poštovné |
0043/17 | 701225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.03.2017 | 243,12 | EUR | tlač |
0044/17 | 4794041405 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.03.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0045/17 | 2794044923 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.03.2017 | 75,43 | EUR | telefón |
0046/17 | 201700147 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 15.03.2017 | 669,98 | EUR | oprava automobilu SK 972AJ |
0047/17 | 717018278 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 15.03.2017 | 51,70 | EUR | Hosting Optimum /19.3.2017-18.3.2018/ |
0048/17 | 7100000125 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 15.03.2017 | 26,00 | EUR | tlač PC Revue |
0049/17 | 11969 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 21.03.2017 | 177,60 | EUR | oprava bibliobusu |
0050/17 | 319736 | 31693989 | PO CAR s.r.o. | 22.03.2017 | 709,81 | EUR | oprava osobného automobilu po škodovej udalosti |
0051/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2017 | 80,98 | EUR | mobilné telefóny |
0052/17 | 2122185059 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 03.04.2017 | 141,41 | EUR | vodné,stočné a voda z povrchového odtoku |
0053/17 | 2017002 | 44341865 | Deratex, s. r. o. | 03.04.2017 | 970,00 | EUR | deratizácia |
0054/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.04.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0055/17 | 117037631 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.04.2017 | 936,73 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0056/17 | 7175586043 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.04.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0057/17 | 2017066 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.04.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za I. Q 2017 |
0058/17 | 9795010320 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2017 | 131,45 | EUR | VúC net |
0059/17 | 0795014033 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2017 | 77,87 | EUR | telefóny |
0060/17 | 17015417 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 11.04.2017 | 414,10 | EUR | knihy |
0061/17 | 762017 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 11.04.2017 | 120,00 | EUR | členský príspevok SAK za rok 2017 |
0062/17 | 217040193 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 18.04.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSpin za II. Q 2017 |
0063/17 | 201700230 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 18.04.2017 | 175,73 | EUR | oprava auta SK 952AJ |
0064/17 | 2725700120 | 00331023 | Mesto Svidník | 18.04.2017 | 13,27 | EUR | ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia |
0065/17 | 11822 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.04.2017 | 94,08 | EUR | nájomné II. Q 2017 |
0066/17 | 2017076 | 33272743 | Jozef Gazdík | 03.05.2017 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenie komína |
0067/17 | 17017130 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 03.05.2017 | 46,20 | EUR | kancelárske potreby |
0068/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.05.2017 | 144,89 | EUR | poistenie II. Q 2017 |
0069/17 | 27302623 | 36785512 | SOFTIP | 03.05.2017 | 90,60 | EUR | Softip II. Q 2017 |
0070/17 | 1730201629 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 03.05.2017 | 50,00 | EUR | Prešovské noviny |
0071/17 | 7106052880 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 04.05.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
0072/17 | 117047382 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.05.2017 | 1 117,77 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0073/17 | 1792017 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 04.05.2017 | 74,70 | EUR | knihy |
0074/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 09.05.2017 | 80,98 | EUR | mobilné telefóny |
0075/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 09.05.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0076/17 | 1023705970 | 00331023 | Mesto Svidník | 09.05.2017 | 19,31 | EUR | daň z nehnuteľnosti |
0077/17 | 3795988283 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0078/17 | 5795991560 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2017 | 75,61 | EUR | telefóny |
0079/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.05.2017 | 455,00 | EUR | elektrická energia |
0080/17 | 322017 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 24.05.2017 | 50,00 | EUR | členský poplatok |
0081/17 | 6524380101 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 24.05.2017 | 202,35 | EUR | HP SK 952AJ od 8.6.2017 do 31.12.2017,HP SK 952AJ od 1.1.2018 do 8.6.2016 |
0082/17 | 2017321 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.05.2017 | 308,40 | EUR | viazanie kníh |
0083/17 | 170051 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 26.05.2017 | 186,00 | EUR | oprava bibiobusu |
0084/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 31.05.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
0085/17 | 0617 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.06.2017 | 793,00 | EUR | čistenie,leštenie a voskovanie PVC |
0086/17 | 1702122 | 36495816 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 02.06.2017 | 595,99 | EUR | pneumatiky |
0087/17 | 201700268 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 02.06.2017 | 237,21 | EUR | poplatok VIRTUA II. Q 2017 |
0088/17 | 3616004440 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 06.06.2017 | 2,50 | EUR | súdny poplatok |
0089/17 | 117057916 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.06.2017 | 1 159,55 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0090/17 | 7185638198 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.06.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0091/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.06.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0092/17 | 702225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.06.2017 | 6,00 | EUR | tlač |
0093/17 | 6522053019 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 13.06.2017 | 362,74 | EUR | poistenie majetku |
0094/17 | 0717 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 13.06.2017 | 547,50 | EUR | tepovanie, čistenie kobercov a kanc. bábytku |
0095/17 | 5796961568 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 13.06.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0096/17 | 2796965608 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 13.06.2017 | 75,78 | EUR | telefón |
0097/17 | 2717002516 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.06.2017 | 602,04 | EUR | knihy |
0098/17 | 703225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.06.2017 | 315,22 | EUR | tlač |
0099/17 | 6521278080 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 13.06.2017 | 350,05 | EUR | HP bibliobus a Škoda Octavia |
0100/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.06.2017 | 84,50 | EUR | mobilný telefón |
0101/17 | 5190020744 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 30.06.2017 | 6,64 | EUR | úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie |
0102/17 | 17025469 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 30.06.2017 | 72,35 | EUR | fotopapier, marketingové materiály |
0103/17 | 2017130 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 07.07.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za II. Q 2017 |
0104/17 | 7273849506 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 07.07.2017 | 523,00 | EUR | spotreba zemného plynu |
0105/17 | 117069926 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.07.2017 | 1 051,62 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0106/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.07.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0107/17 | 201700441 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 07.07.2017 | 215,36 | EUR | oprava SK 952AJ |
0108/17 | 2122618583 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 07.07.2017 | 166,45 | EUR | vodné ,stočné a voda z povrchu |
0109/17 | 217070129 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 07.07.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSPIN za III. Q 2017 |
0110/17 | 5797944821 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.07.2017 | 131,45 | EUR | VÚC NET |
0111/17 | 9797948696 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.07.2017 | 75,42 | EUR | telefón |
0112/17 | 20170163 | 36444855 | DROTÁR Autošport, s. r. o. | 12.07.2017 | 13,20 | EUR | knihy |
0113/17 | 170075 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 19.07.2017 | 634,00 | EUR | oprava bibliobusu |
0114/17 | 22922 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 26.07.2017 | 94,08 | EUR | nájomné pozemku na parkovanie |
0115/17 | 17035517 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 26.07.2017 | 437,61 | EUR | knihy |
0116/17 | 2328701296 | 00331023 | Mesto Svidník | 26.07.2017 | 187,00 | EUR | poplatok za komunálny odpad |
0117/17 | 27304449 | 36785512 | SOFTIP | 01.08.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV za III. Q 2017 |
0118/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 01.08.2017 | 144,89 | EUR | poistenie majetku III. Q 2017 |
0119/17 | 1707 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 01.08.2017 | 160,00 | EUR | oprava motorového vozidla Citroen Berlingo |
0120/17 | 17035817 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 03.08.2017 | 141,24 | EUR | knihy |
0121/17 | 7258905914 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.08.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0122/17 | 117081134 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.08.2017 | 1 215,26 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0123/17 | 20175732 | 36750611 | Marenčin PT | 04.08.2017 | 146,26 | EUR | knihy |
0124/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 07.08.2017 | 80,98 | EUR | mobilné služby |
0125/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 07.08.2017 | 18,58 | EUR | koncesionárske poplatky |
0126/17 | 1798929423 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.08.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0127/17 | 3798933125 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.08.2017 | 74,88 | EUR | telefóny |
0128/17 | 73769 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 28.08.2017 | 777,00 | EUR | oprava bibliobusu SK 710AC |
0129/17 | 2718000611 | 00678856 | IKAR, a.s. | 05.09.2017 | 782,20 | EUR | knihy |
0130/17 | 2017599 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 05.09.2017 | 17,60 | EUR | pečiatka + poduška |
0131/17 | 7185702541 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.09.2017 | 523,00 | EUR | spotreba zemného plynu |
0132/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.09.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0133/17 | 1799920706 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.09.2017 | 75,24 | EUR | telefónne služby |
0134/17 | 3799917425 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.09.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0135/17 | 117091867 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.09.2017 | 1 093,40 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0136/17 | 2017147 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 11.09.2017 | 51,02 | EUR | kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov |
0137/17 | 201700392 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 13.09.2017 | 219,14 | EUR | VIRTUA III. Q 2017 |
0138/17 | 704225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.09.2017 | 277,61 | EUR | tlač |
0139/17 | 170088 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 19.09.2017 | 628,40 | EUR | oprava bibliobusu - súčiastky |
0140/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2017 | 75,80 | EUR | elektrická energia 1.8.- 31.8.2017 |
0141/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
0142/17 | 90369656 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 28.09.2017 | 183,68 | EUR | čistenie kanalizačnej prípojky |
0143/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 28.09.2017 | 80,98 | EUR | telefónne hovory |
0144/17 | 6586898846 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 28.09.2017 | 255,04 | EUR | havarijné poistenie SK 237BB |
0145/17 | 18714023 | 00151882 | Centrum VTI SR | 06.10.2017 | 12,00 | EUR | predplatné ITlib |
0146/17 | 2122945043 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 06.10.2017 | 158,03 | EUR | vodné ,stočné a voda z povrchu |
0147/17 | 7135793597 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.10.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
0148/17 | 2017200 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.10.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za III. Q 2017 |
0149/17 | 11710283 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.10.2017 | 1 183,92 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0150/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.10.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0151/17 | 2718001414 | 00678856 | IKAR, a.s. | 11.10.2017 | 854,03 | EUR | knihy FPU |
0152/17 | 217100193 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 11.10.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSPIN na IV. Q 2017 |
0153/17 | 3100958671 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.10.2017 | 75,67 | EUR | telefónne hovory |
0154/17 | 9100954882 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.10.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0155/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.10.2017 | 94,07 | EUR | elektrická energia |
0156/17 | 20176034 | 36750611 | Marenčin PT | 20.10.2017 | 96,95 | EUR | knih FPU |
0157/17 | 33722 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.10.2017 | 94,08 | EUR | nájomné na IV. Q 2017 |
0158/17 | 17051117 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 20.10.2017 | 794,91 | EUR | knihy FPU |
0159/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 27.10.2017 | 81,86 | EUR | telefónne hovory |
0160/17 | 27306266 | 36785512 | SOFTIP | 27.10.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV III. Q |
0161/17 | 10170159 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 02.11.2017 | 928,36 | EUR | knihy FPU |
0162/17 | 117112868 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 02.11.2017 | 1 009,84 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0163/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.11.2017 | 144,89 | EUR | poistenie majetku IV. Q 2017 |
0164/17 | 7155846499 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.11.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
0165/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.11.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0166/17 | 5190030706 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.11.2017 | 6,64 | EUR | úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
0167/17 | 2718001951 | 00678856 | IKAR, a.s. | 10.11.2017 | 717,88 | EUR | knihy FPU |
0168/17 | 1102814973 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0169/17 | 0102818602 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2017 | 76,56 | EUR | telefónne hovory |
0170/17 | 17056617 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.11.2017 | 316,00 | EUR | knihy - spoluúčasť |
0171/17 | 17056717 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.11.2017 | 329,53 | EUR | knihy FPU |
0172/17 | 2017191 | 33272743 | Jozef Gazdík | 15.11.2017 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenia komína |
0173/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 21.11.2017 | 134,65 | EUR | elektrická energia |
0174/17 | 170046 | 34239847 | M+R Svidník | 23.11.2017 | 174.2 | EUR | monitor |
0175/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.11.2017 | 80,98 | EUR | telefónne hovory |
0176/17 | 201700844 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 30.11.2017 | 219,88 | EUR | poplatok za VIRTUA IV. štvrťrok 2017 |
0177/17 | 705225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 30.11.2017 | 19,96 | EUR | predplatné časopisov na rok 2018 |
0178/17 | 201805487 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 30.11.2017 | 288,00 | EUR | Prešovské noviny a Prešovský korzár predplatné 2018 |
0179/17 | 2017871 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 30.11.2017 | 12,00 | EUR | tlačivá |
0180/17 | 706225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 06.12.2017 | 337,14 | EUR | predplatné časopisov na rok 2018 |
0181/17 | 7214097750 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.12.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
0182/17 | 2017249 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.12.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za IV. Q 2017 |
0183/17 | 1851201816 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 06.12.2017 | 20,00 | EUR | administratívny poplatok |
0184/17 | 10170188 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 06.12.2017 | 691,61 | EUR | knihy VÚC |
0185/17 | 117124989 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.12.2017 | 891,46 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0186/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.12.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0187/17 | 2718002995 | 00678856 | IKAR, a.s. | 12.12.2017 | 533,68 | EUR | knihy VÚC |
0188/17 | 2718002999 | 00678856 | IKAR, a.s. | 12.12.2017 | 576,77 | EUR | knihy VÚC |
0189/17 | 2017370 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 12.12.2017 | 53,40 | EUR | oprava svetiel knižnice |
0190/17 | 7104706454 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.12.2017 | 75,43 | EUR | telefónne hovory |
0191/17 | 0104702819 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.12.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0192/17 | 6522053019 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 15.12.2017 | 362,74 | EUR | poistenie majetku od 29.12.2017 do 31.12.2017,poistenie majetku od 1.1.2018 do 29.6.2018 |
0193/17 | 6521278080 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 15.12.2017 | 371,80 | EUR | zákonné poistenie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Bibiliobus a Škoda Octavia |
0194/17 | 170648/17 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 230,00 | EUR | knihy ,knihy |
0195/17 | 17064917 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 200,00 | EUR | knihy DAR |
0196/17 | 17065017 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 179,00 | EUR | knihy VÚC |
0197/17 | 20170047 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 20.12.2017 | 24,00 | EUR | látka vertikálnej žalúzie |
0198/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.12.2017 | 156,31 | EUR | elektrická energia |
0199/17 | 32 | 35245522 | Ján Ilčisko | 22.12.2017 | 43 530,24 | EUR | oprava rozvodov teplej vody, omietok a maľba |
0200/17 | 10749541 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 22.12.2017 | 118,08 | EUR | povinné zmluvné poistenie SK 952 AJ |
0201/17 | 17052351 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 22.12.2017 | 195,19 | EUR | kancelársky materiál |
0202/17 | 2017160 | 41995198 | Ján Habiňák | 22.12.2017 | 168,00 | EUR | servisné prehliadky kotlov |
0203/17 | 117133072 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 28.12.2017 | 1 163,04 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
0204/17 | 2172221908 | 31338551 | KONICA MINOLTA Slovakia | 28.12.2017 | 1 547,27 | EUR | kopirka + inštalácia |
0205/17 | 170041 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.12.2017 | 574,00 | EUR | súčiastky na bibliobus |
ROK 2016
E.Č. | IČO | Názov firmy | V.S. | Dátum | Suma | Popis faktúry |
0001/16 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 5190018430 | 04.01.2016 | 6,64 € | úrazové poistenie |
0002/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 05.01.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
0003/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0115138350 | 12.01.2016 | 954,14 € | jedálne kupóny |
0004/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216010160 | 12.01.2016 | 964,51 € | RAP za rok 2016 |
0005/16 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 160100014 | 12.01.2016 | 61,20 € | predplatné týždenníka |
0006/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7780966405 | 12.01.2016 | 81,50 € | telekomunikačné služby |
0007/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 4780963652 | 12.01.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0008/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16000617 | 15.01.2016 | 178,80 € | etikety, |
0009/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 21.01.2016 | 144,89 € | poistné |
0010/16 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 616003212 | 21.01.2016 | 14,75 € | registrácie domény |
0011/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 21.01.2016 | 97,26 € | dodávka |
0012/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216010514 | 21.01.2016 | 387,14 € | servisné práce |
0013/16 | 44765835 | UNIVERSUM-EU, s. r. o. | 201604 | 21.01.2016 | 84,01 € | knihy |
0014/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7155351949 | 21.01.2016 | 529,00 € | plyn |
0015/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7427220287 | 21.01.2016 | 814,04 € | plyn - finančné vyúčtovanie |
0016/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 001522 | 29.01.2016 | 94,08 € | nájom |
0017/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 29.01.2016 | 80,95 € | mobilné služby |
0018/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.02.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
0019/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116014452 | 04.02.2016 | 1 065,54 € | jedálne kupóny služby doručenie |
0020/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7298410354 | 04.02.2016 | 529,00 € | plyn |
0021/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16015 | 12.02.2016 | 28,80 € | kompatibilný toner Q2612XL |
0022/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 12.02.2016 | 439,00 € | elektrina - dodávka a distribúcia |
0023/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7781881486 | 12.02.2016 | 82,37 € | telekomunikačné služby |
0024/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 5781878714 | 12.02.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0025/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600043 | 12.02.2016 | 235,22 € | poplatok softvér VIRTUA |
0026/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716000564 | 12.02.2016 | 620,60 € | knihy |
0027/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 05.01.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
0028/16 | 36785512 | SOFTIP | 26300794 | 12.02.2016 | 87,00 € | podpora APV |
0029/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16005606 | 23.02.2016 | 13,32 € | Laminovacie fólie |
0030/16 | 36818801 | Post Scriptum, s. r. o. | 201610 | 25.02.2016 | 24,00 € | Knihy |
0031/16 | 44550111 | Nadežda Skasková | 16002 | 25.02.2016 | 840,00 € | oprava strechy |
0032/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7298447974 | 03.03.2016 | 529,00 € | plyn |
0033/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016027 | 03.03.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
0034/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116025527 | 03.03.2016 | 1 039,33 € | jedálne kupóny |
0035/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 08.03.2016 | 115,08 € | mobilné služby |
0036/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9782800842 | 11.03.2016 | 131,45 € | telekomunikačné služby |
0037/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0782803934 | 11.03.2016 | 82,86 € | telekomunikačné služby |
0038/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 600225829 | 11.03.2016 | 59,14 € | predplatné časopisov |
0039/16 | 45882614 | MERIDIANO - press, s. r. o. | 2016023 | 11.03.2016 | 36,04 € | knihy |
0040/16 | 55555555 | Daňový úrad | 1700992015 | 11.03.2016 | 272,42 € | daň z prenájmu |
0041/16 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 716017575 | 11.03.2016 | 51,70 € | Hosting OPTIMUM |
0042/16 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 6100000059 | 15.03.2016 | 26,00 € | PC revue |
0043/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016075 | 21.03.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
0044/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160046 | 24.03.2016 | 431,11 € | knihy |
0045/16 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20161068 | 24.03.2016 | 265,49 € | knihy |
0046/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16018816 | 24.03.2016 | 351,18 € | knihy |
0047/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 04.04.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0048/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 2724600111 | 05.04.2016 | 13,27 € | ročný poplatok |
0049/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121003623 | 05.04.2016 | 207,41 € | vodné |
0050/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7223619853 | 05.04.2016 | 529,00 € | plyn |
0051/16 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 0316 | 05.04.2016 | 543,00 € | šampónovanie |
0052/16 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 632016 | 05.04.2016 | 80,00 € | úhrada |
0053/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116037097 | 06.04.2016 | 1 039,33 € | jedálne kupóny |
0054/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 06.04.2016 | 80,89 € | mobilné služby |
0055/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016075 | 06.04.2016 | 54,77 € | technika PO |
0056/16 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 1661303026 | 11.04.2016 | 20,00 € | administratívny poplatok |
0057/16 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 1661103228 | 11.04.2016 | 20,00 € | administratívny poplatok |
0058/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7783737105 | 15.04.2016 | 81,37 € | telekomunikačné poplatky |
0059/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9783734450 | 15.04.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0060/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216040168 | 15.04.2016 | 387,14 € | servisné práce |
0061/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 012222 | 21.04.2016 | 94,08 € | nájom časti |
0062/16 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 322016 | 21.04.2016 | 50,00 € | |
0063/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016136 | 26.04.2016 | 16,60 € | oprava |
0064/16 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | 2016011 | 26.04.2016 | 955,50 € | |
0065/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160062 | 26.04.2016 | 554,00 € | knihy |
0066/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716001969 | 26.04.2016 | 870,87 € | knihy |
0067/16 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 1722016 | 29.04.2016 | 44,10 € | knihy |
0068/16 | 36785512 | SOFTIP | 26302694 | 29.04.2016 | 87,00 € | podpora APV |
0069/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.05.2016 | 81,61 € | mobilné služby |
0070/16 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 5190027658 | 02.05.2016 | 26,56 € | úrazové poistenie formou dobrovoľníckej služby |
0071/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 1023605892 | 04.05.2016 | 19,31 € | daň |
0072/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 90316612 | 04.05.2016 | 185,95 € | čistenie kanalizačnej prípojky |
0073/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116048572 | 04.05.2016 | 1 111,42 € | jedálne kupóny služby doručenie |
0074/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7165324970 | 04.05.2016 | 529,00 € | plyn |
0075/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 04.05.2016 | 144,89 € | poistné |
0076/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16039 | 06.05.2016 | 59,88 € | toner pre HP 350 bk |
0077/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.05.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0078/16 | 33272743 | Jozef Gazdík | 2016080 | 06.05.2016 | 96,00 € | kontrola |
0079/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 5784662738 | 12.05.2016 | 82,01 € | telekomunikačné služby |
0080/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16017497 | 12.05.2016 | 30,00 € | fotopapier |
0081/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 12.05.2016 | 439,00 € | elektrina - dodávka a distribúcia |
0082/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 4784659845 | 12.05.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0083/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016081 | 12.05.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
0084/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016155 | 17.05.2016 | 221,63 € | odstránenie zistených závad |
0085/16 | 44341865 | Deratex, s. r. o. | 2016003 | 17.05.2016 | 970,00 € | jarná deratizácia a dezinsekcia |
0086/16 | 17054346 | Libri, s. r. o. | 35130469 | 17.05.2016 | 241,30 € | knihy |
0087/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165461 | 20.05.2016 | 183,57 € | knihy |
0088/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.06.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0089/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6524380101 | 02.06.2016 | 202,35 € | havarijné poistenie |
0090/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600205 | 02.06.2016 | 223,41 € | softvér VIRTUA |
0091/16 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 160052 | 02.06.2016 | 549,18 € | autosúčiastky do bibliobusu |
0092/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.06.2016 | 81,45 € | mobilné služby |
0093/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116060007 | 03.06.2016 | 1 239,21 € | jedálne kupóny |
0094/16 | 47343079 | HADES CASSOVIA, s. r. o. | 052016 | 08.06.2016 | ######### | oprava strechy |
0095/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7785582877 | 10.06.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0096/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6522053019 | 10.06.2016 | 362,74 € | poistenie |
0097/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 601225829 | 10.06.2016 | 77,86 € | predplatné časopisov |
0098/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 3785586468 | 10.06.2016 | 82,27 € | telekomunikačné služby |
0099/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7278550194 | 10.06.2016 | 529,00 € | plyn |
0100/16 | 44923589 | Tomáš Lipnický TOMI | 160024 | 20.06.2016 | 700,00 € | výroba záhradného nábytku |
0101/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6521278080 | 29.06.2016 | 343,77 € | poistné |
0102/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716003245 | 29.06.2016 | 869,96 € | knihy |
0103/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 29.06.2016 | 82,03 € | mobilné služby |
0104/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 56569 | 01.07.2016 | 333,00 € | oprava vozidla SK 710 AC |
0105/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 2321600747 | 01.07.2016 | 187,00 € | vývoz |
0106/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16061 | 01.07.2016 | 28,80 € | toner pre Q2612 XL |
0107/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016143 | 04.07.2016 | 54,77 € | činnosť technika |
0108/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 04.07.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0109/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116071143 | 07.07.2016 | 1 058,99 € | jedálne kupóny |
0110/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 6786520808 | 08.07.2016 | 80,05 € | telekomunikačné služby |
0111/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2786517169 | 08.07.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0112/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7185371017 | 13.07.2016 | 529,00 € | plyn |
0113/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121323651 | 13.07.2016 | 159,52 € | vodné stočné voda z povrchu |
0114/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16040616 | 21.07.2016 | 504,85 € | knihy |
0115/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 22822 | 21.07.2016 | 94,08 € | nájom |
0116/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216070237 | 21.07.2016 | 387,14 € | servisné práce |
0117/16 | 36785512 | SOFTIP | 26304604 | 29.07.2016 | 87,00 € | podpora APV |
0118/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160130 | 29.07.2016 | 842,94 € | knihy |
0119/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.08.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0120/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.08.2016 | 80,11 € | mobilné služby |
0121/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 02.08.2016 | 144,89 € | poistné |
0122/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7223708270 | 02.08.2016 | 529,00 € | plyn |
0123/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116083316 | 05.08.2016 | 1 170,40 € | jedálne kupóny |
0124/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7787448359 | 22.08.2016 | 80,75 € | telekomunikačné služby |
0125/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 3787444766 | 22.08.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0126/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 22.08.2016 | 439,00 € | elektrina |
0127/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 201687 | 23.08.2016 | 60,00 € | zdravotná služba |
0128/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165776 | 23.08.2016 | 133,74 € | knihy |
0129/16 | 46385517 | EvitaStore | 201600086 | 23.08.2016 | 87,01 € | knihy |
0130/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 31.08.2016 | 80,33 € | mobilné služby |
0131/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016164 | 31.08.2016 | 64,30 € | kontrola |
0132/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.09.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0133/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7213752709 | 08.09.2016 | 529,00 € | plyn |
0134/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0788373956 | 08.09.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
0135/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116093347 | 08.09.2016 | 1 022,95 € | jedálne kupóny |
0136/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 602225829 | 14.09.2016 | 59,60 € | časopisy |
0137/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8788377150 | 14.09.2016 | 75,26 € | telekomunikačné služby |
0138/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600373 | 30.09.2016 | 227,34 € | softvér VIRTUA |
0139/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716004594 | 30.09.2016 | 1 085,98 € | knihy GRANT |
0140/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 03.10.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0141/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 03.10.2016 | 82,63 € | mobilné služby |
0142/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116105193 | 06.10.2016 | 1 072,10 € | jedálne kupóny |
0143/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6586898846 | 06.10.2016 | 233,98 € | havarijné poistenie |
0144/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016159 | 06.10.2016 | 60,00 € | pracovná zdravotná |
0145/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016212 | 06.10.2016 | 54,77 € | činnosť technika PO za III. Q 2016 |
0146/16 | 00151882 | Centrum VTI SR | 17714025 | 06.10.2016 | 12,00 € | predplatné za časopis ITlib |
0147/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7165434054 | 06.10.2016 | 529,00 € | plyn |
0148/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121638426 | 06.10.2016 | 133,02 € | vodné stočné voda z povrchu |
0149/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2789307486 | 12.10.2016 | 131,45 € | VUC net |
0150/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9789311004 | 12.10.2016 | 74,68 € | telefón |
0151/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165927 | 12.10.2016 | 55,86 € | knihy GRANT |
0152/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216100194 | 21.10.2016 | 387,14 € | servisné práce |
0153/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 033422 | 21.10.2016 | 94,08 € | nájomné IV. Q 2016 |
0154/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716005239 | 21.10.2016 | 858,81 € | knihy GRANT |
0155/16 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20164638 | 21.10.2016 | 167,64 € | knihy GRANT |
0156/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 088769 | 26.10.2016 | 355,20 € | oprava bibliobusu SK710AC |
0157/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16056016 | 26.10.2016 | 352,05 € | knihy GRANT |
0158/16 | 36785512 | SOFTIP | 26306470 | 02.11.2016 | 87,00 € | podpora APV |
0159/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.11.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0160/16 | 24141828 | Internet-Handel, s. r. o. | 327341658 | 04.11.2016 | 17,96 € | kniha |
0161/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 04.11.2016 | 144,89 € | poistné IV. Q |
0162/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 90337640 | 04.11.2016 | 187,38 € | čistenie kanalizačnej prípojky |
0163/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7115597313 | 04.11.2016 | 529,00 € | spotreba plynu |
0164/16 | 33272743 | Jozef Gazdík | 2016182 | 04.11.2016 | 96,00 € | kontrola a čistenie komínov |
0165/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 04.11.2016 | 82,06 € | mobilné služby |
0166/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116119177 | 07.11.2016 | 983,62 € | jedálne kupóny služby poštovné |
0167/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 10.11.2016 | 439,00 € | elektrická energia |
0168/16 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 160115 | 10.11.2016 | 446,16 € | súčiastky na bibliobus |
0169/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9790240951 | 10.11.2016 | 131,45 € | VUC net |
0170/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0790244743 | 10.11.2016 | 77,11 € | telefónne hovory |
0171/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600804 | 30.11.2016 | 236,61 € | softvér Virtua |
0172/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 30.11.2016 | 81,34 € | mobil |
0173/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160218 | 01.12.2016 | 633,86 € | knihy GRANT |
0174/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016271 | 02.12.2016 | 54,77 € | činnosť technika PO za IV. Q 2016 |
0175/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16067916 | 02.12.2016 | 400,00 € | knihy GRANT - spoluúčasť |
0176/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16068016 | 02.12.2016 | 351,20 € | knihy GRANT |
0177/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.12.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
0178/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116130104 | 06.12.2016 | 1 023,77 € | jedálne kupóny služby poštovné |
0179/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016359 | 06.12.2016 | 9,30 € | oprava osvetlenia knižnice |
0180/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 97969 | 06.12.2016 | 44,40 € | oprava bibliobusu |
0181/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7213818056 | 06.12.2016 | 529,00 € | spotreba plynu |
0182/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 607225829 | 09.12.2016 | 351,73 € | tlač |
0183/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8791181546 | 09.12.2016 | 75,50 € | telefón |
0184/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2791178579 | 09.12.2016 | 131,45 € | VUC net |
0185/16 | 36495794 | DECEMBER s.r.o. | 2016011 | 09.12.2016 | 200,00 € | knihy DAR |
0186/16 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 201707372 | 09.12.2016 | 270,00 € | Tlač |
0187/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716006842 | 12.12.2016 | 829,80 € | knihy GRANT |
0188/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16072416 | 13.12.2016 | 214,59 € | knihy GRANT |
0189/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16072316 | 12.12.2016 | 138,92 € | knihy |
0190/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16048389 | 13.12.2016 | 51,88 € | laminovacie fólie |
0191/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16049758 | 28.12.2016 | 101,38 € | vizitkový papier |
0192/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6522053019 | 28.12.2016 | 362,74 € | poistenie |
0193/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6521278080 | 28.12.2016 | 350,05 € | poistenie |
0194/16 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 9256020636 | 28.12.2016 | 115,80 € | zákonné poistenie |